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老师,供应商退回多余的款项,当时开的进项票我还没有抵扣,入的是待认证进项税额,现在对方红冲了退回的款项,我该怎样做账?

2025-09-01 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-01 14:46

退回多余的就进项转出就行

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快账用户2068 追问 2025-09-01 14:50

当时是这样做的2笔分录,现在对方退给我们45710.16元,我该怎么写分录?

当时是这样做的2笔分录,现在对方退给我们45710.16元,我该怎么写分录?
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快账用户2068 追问 2025-09-01 14:51

这是红字发票

这是红字发票
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齐红老师 解答 2025-09-01 14:52

借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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你好 不用 做进项的
2021-04-15
你好,应该做到应交税费应交增值税进项里面的。
2021-06-25
同学你好 待认证进项税额 这个是还没认证的
2022-10-17
借应付账款113 贷原材料100 应交税费、应交增值税进项转出12
2024-07-10
你好 你之前做的时候 最开始做待认证进项税 借方做的是什么科目 这样好对应做转出处理 。
2020-09-23
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