那个是合理的,没问题的哈
1.2019年6月,深圳市甲企业(一般计税方法纳税人)发生如下业务: (1)进口设备一批,合同规定的货款为50万元,进口这批产品运抵境内输入地点起卸前的运输费为3万元,运往境内甲企业的运费为2万元,买方支付进口货物保险费5万元,向境外采购代理人支付佣金1万元,向货物代理中介支付中介费6万元。设备的关税税率为10%。 (2)进口后,甲企业将此设备以900000元人民币的含税价格销售,开具普通发票。 试计算: (1)进口环节应缴纳的关税和增值税; (2)内销环节实际缴纳的各种税金及附加合计。
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师你好,我们公司主要以装卸搬运为主营业务,税率6%。我们有个业务,客户跟我们签的合同:货物到达装卸点的其他服务都由我公司代办。其中有运输服务(货物生产点到装卸地运输费)。我公司以47元6%税率开销项给客户,运输单位以27元9%税率给我们开进项发票。这个正确合规吗?如不合规违返哪条税收政策?
老师你好,我们公司主要以装卸搬运为主营业务,税率6%。我们有个业务,客户跟我们签的合同:货物到达装卸点的其他服务都由我公司代办。其中有运输服务(货物生产点到装卸地运输费)。我公司以47元6%税率开销项给客户,运输单位以27元9%税率给我们开进项发票。这个正确合规吗?如不合规违返哪条税收政策?
关税会计作业:1.6月,深圳市甲企业(增值税一般纳税人)发生如下业务:(1)进口设备一批,合同规定的货款为50万元,进口这批产品运抵境内输入地点起卸前的运输费3万元,运往境内甲企业的运费为2万元,买方支付进口货物保险费5万元,向境外采购代理人支付佣金1万元,向货物代理中介支付中介费6万元。设备的关税税率为10%。(2)在进口后,甲企业将此设备以900000元人民币的含税价格销售,开具普通发试计算:(1)进口环节应缴纳的关税(2)进口环节应缴纳的增值税(3)内销环节实际应缴纳的各项税款及附加合计
不都是9月交9月保险吗?月初交当月的。还有9月交10月保险的?
老师这个题的分录帮写下谢谢
老师你好,增值税及附加税费申报表,表五,左下角校验问题出现黄色圈圈,请核实您公司是否为小微企业,红色感叹旁边是0,这个不影响吧,是不是能直接申报
之前我公司为A公司垫付线上平台的充值费,保证金,现在A公司将我公司垫付款的钱打回到我公司账上并要求我们开具发票,之前垫付给平台的款项,平台只是给我公司开具的收据,现在我公司必须对A公司开票吗?现在A公司非要我公司对他们开发票,因为他们已经将垫付的款全部打到我公司的公账了,之前挂的全部是应收
老师,我昨天听押题卷老师讲,用投资性房地产进行债务重组和非货交货不一样,非货交换视同买卖做其他业务收入其他业务成本结转,债务重组冲账面 成本 公允,我怎么记得债务重组和非货交货都用其他业务收入,老师你看我是不是记混了,还是债务重组和非货交货固定资产是不是都要用固定资产清理这个科目
老师,我们公司2016年12月开业,我查看了带认证勾选,未勾选认证有2017年到2025年发票,总计10.5万。2025年的我可以不管,年底再说,但是2017年到2024年之间的发票,几乎都是高速公路通行费。百分之3的普通发票,和13%的专票,我全部打印出来,勾选认证,做费用,抵扣企业所得税税可以吗,或者我应该怎么操作
股东权益变动表怎么编制,报表里每一个项目都是在哪里取数的
发起人以自己名义定立合同的,公司成立,为什么是设立时的股东承担而不是发起人
老师,水路运输行业增值税税负率和企业所得税税负率平均多少呢?初创企业也大概多少呢?
老师 小规模超过三十万是按照全额交还是超出部分交呢
这个后期能不能抵扣
那个是可以抵扣的哈
后期付款单和票上金额不一致吧
不会的,你按发票上的金额支付,他交税
运输费是含税价,票据上的金额20500,我们实际交的21730呀 ,这样还可以抵扣呢吗
开票按21730开就可以抵扣,约定税费由公司承担