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提前开票,未发生实质性业务,不能确认收入,如何报税

2025-09-01 16:38
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-01 16:38

还是按开票的收入申报增值税,

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您好,收入是分期确认的,按照月份
2022-06-23
你好,主要是你申报增值税的时候,它提示你负数能申报了吧,只要能申报了的话没有风险。
2023-11-01
你好,无法申报。因为在申报的时候就是以收入为基础的,但是你现在是以增值税为基础的,再倒退回去,那么就无法计算了
2022-04-10
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 然后再未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
2023-01-06
您好,我们这个未开票收入跨年了,年度未开票收入累计为负是申报不成功的哦。您得去税务大厅申报了。 这是未开票收入,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但时间已经过去了)
2024-03-16
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