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一张4月份开的专票费用发票,实际5月份对公支付,现在查账发现这张发票5月份没有做到账,现在要怎么处理,是反结账倒回5月补做还是放在这个月做8月份的账里面去呢?

2025-09-02 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 10:36

同学,你好
反结账倒回5月补做

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快账用户9244 追问 2025-09-02 10:41

但这笔费用以往都是计入制造费用—机物料消耗,倒回5月做账,成本账也要改,要改好多

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齐红老师 解答 2025-09-02 10:42

同学,你好
如果你觉得麻烦,那就做到8月份,做更正分录

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快账用户9244 追问 2025-09-02 10:47

更正分录?不是很理解

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齐红老师 解答 2025-09-02 10:49

同学,你好
就是把5月份是的漏做的分录,在8月份补做

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