借:库存现金 贷:银行存款
以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
以前年度的账,收到发票时:借:管理费用 1000 贷:库存现金 1000,后来实际付款时做账:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000,实际收到发票时,并未用现金支付,这个要怎么去调账呢,涉及到货币资金
老师,我收到一张发票5月份的办公费1万元,当时现金支付了5000,我在5月做了借:管理费用 10000 贷:现金10000.. 现在1月老板又叫从公户里转5000,说2022年5月现金只付5000,那我5月出的分录要怎么调整了呢?
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
老师,有一个费用5月份收到发票,当时做的账务处理是现金付款,现在费用实际从公户付款,这个要怎么调呢
电子税务局可以申诉吗? 企业身份申诉,不是个人身份
老师,销售成本结转单是自己做的表吗?
老师,一家公司破产了,欠了工资50万,但是注册资本还没有实缴到位,破产的时候是不是要股东把注册资本补齐,这部分钱可以用来付欠的工资吗
我们需要卖一个二手的仪器给别人,然后开不了优惠,就直接开13个点,开票大类还是按照以前取得发票的大类开吗
老师,资产负债表上的年初余额是从建账以来的全部累计数吗?
公司买了一辆车,首付1万,总价值10万,每月还200这个完整的流程分录怎么做
老师,和我们公司和别的公司采购一批灭火器,结果发票都开到了另外一家,都是集团关联公司,我想问问怎么做账务处理好,钱已经付了
老师你好,我明细账中预付账款贷方余额的二级科目余额,资产负债表表,减掉了应付账款借方,这个对不呀?
公司员工垫付工程款报销需要合同吗?这样报销有风险吗?
我公司有个产品,进货没要票,现在可以卖出去吗