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您好 老师,我现在有11.56元的退税,不想退,调增金额怎么算

2025-09-02 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 13:45

同学你好,说的是所得税吗?你公司税率是多少? 如果是所得税,税率是5%,可以把扣除成本费用中的一项的金额调增231.2元,就不用退税了。

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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:01

是这样吗? 还是退税11.56元

是这样吗?
还是退税11.56元
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齐红老师 解答 2025-09-02 14:03

调整了和没调不应该一样的。现在应纳税所得额是0,没调整前的应纳税所得额是多少?没调整前的图片发我一下看看。

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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:07

没调之前是这样的

没调之前是这样的
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齐红老师 解答 2025-09-02 14:13

你的图片不是很清楚,放大看吧。你看调整前后是不一样的,两个图片里弥补的亏损的金额是不一样的,问题出在你有以前年度亏损需要弥补,你要看一下需要弥补的亏损是多少。

你的图片不是很清楚,放大看吧。你看调整前后是不一样的,两个图片里弥补的亏损的金额是不一样的,问题出在你有以前年度亏损需要弥补,你要看一下需要弥补的亏损是多少。
你的图片不是很清楚,放大看吧。你看调整前后是不一样的,两个图片里弥补的亏损的金额是不一样的,问题出在你有以前年度亏损需要弥补,你要看一下需要弥补的亏损是多少。
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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:18

亏损金额,有这么多

亏损金额,有这么多
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齐红老师 解答 2025-09-02 14:23

有亏损是怎么产生的所得税呢,是预交的吗? 如果是预交的,你试着看看把这些亏损都调增,看看。

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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:40

应该不是预缴产生的

应该不是预缴产生的
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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:41

后面就没业务了

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齐红老师 解答 2025-09-02 14:46

那是以前年度产生的?从你给的资产负债表上也看不出来。正常有亏损是不会有税产生的。你如果能查清,就查一下,找不到来源,就先那么放着。

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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:53

放着,可是税务局打电话来了呀

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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:54

叫我核实,要不就申请退税 金额11.56元的

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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:54

是的,以前年度产生的

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快账用户4439 追问 2025-09-02 14:55

每年都有亏损,为什么现在才会有退税的情况

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齐红老师 解答 2025-09-02 14:57

税务打电话很正常,只是电话没关系。我看你上传的图片是年年亏损,没看出来是怎么产生的,如果是以前年有骑了交啥的产生的,那就申报退吧,亏损弥补那一行你试试不写数据看看。

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快账用户4439 追问 2025-09-02 15:15

老师,这里弥补以前亏损这里数字改不动

老师,这里弥补以前亏损这里数字改不动
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齐红老师 解答 2025-09-02 15:23

打开A106000表去改,这个界面改不了。

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快账用户4439 追问 2025-09-02 15:26

这个表里面的亏损金额也改不动

这个表里面的亏损金额也改不动
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齐红老师 解答 2025-09-02 15:29

那就是不允许修改,要不想退税,只能是把这些亏损都使用了。

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快账用户4439 追问 2025-09-02 15:51

都要准备注销公司了

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快账用户4439 追问 2025-09-02 15:51

注销有影响吗?

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齐红老师 解答 2025-09-02 15:56

亏损的情况下,注销没有啥影响 。

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同学你好,说的是所得税吗?你公司税率是多少? 如果是所得税,税率是5%,可以把扣除成本费用中的一项的金额调增231.2元,就不用退税了。
2025-09-02
你好,你是所得税是吗?
2025-09-02
同学,你好
是汇算请教的时候吗?
你可以费用少做,增加利润
2025-09-02
您好,人为在纳税调整明细表里面调增费用13937.17/5%
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2000÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列
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