借:银行存款
贷:营业外收入,这样做吧,一般是这样调平的

老师你好,我现在查账发现公司有一笔收入发票开了两次,所以现在挂了一笔应收账款,我现在应该怎么做账务处理?
收到一笔应收款,,但是这笔应收款没有在期初数据里反映,这要怎么做账?(当初录入期初数据不准确,没有这一笔应收款。)
去年开出去的发票,已经确认收入,但是没有收到款,账上从今年开始建期初的时候也没有建这笔应收,现在公账收到这笔款了要怎么做账呢
老师请问一下,公司当初有一笔账是借的款,但是由于当时没有专业的财务这笔账可能就做成收入了。现在要把这笔账还回去要怎么做账呢。
老师,有一笔应收账款期初没有入上,现在这个月收回了两笔,怎么做账?
老师好。通讯行业年个体工商户开票35万,查账征收,经营所得税交多少合适
请问 我们单位是借款人,借出1000万去投资项目,期末分红 这个钱怎么拿 我们不是股东
老师,之前买厂房的发票开了897万,但是付款是付了600万,发票上面备注实际成交价600万,那为什么发票会开897万啊
请问我们从台湾公司进口商品,是不是还要交关税啊?关税税率是多少啊?
老师,作废发票,是不是白天工作时间作废比较好,晚上作废不行吧?
电脑给另一台电脑发单子发票,发的这台电脑可以看到名称,发过去就看不到了
一般纳税人,9个点可以开什么票
一般纳税人材料票能开多少个点
老师,电商平台扣款开给我们的发票,比如平台每交易一笔,就会扣相应的收费,还有我们发货到客户手上的快递费,这些可以入账主营业务成本吗?
你好,10月开一张专票,在12月作废,又重新开了一张金额一样的专票。这个增值税就不用交了吧?
那利润也会增加了吧
是的,因为你前面没有录期初,所以这样调下会好些
数额比较大,700万
数额太大吧
利润一下多几百万,可以吗
不是吧,这么多呀,这种建议你重做账套,太多了
怎么重做账套?是改期初数吗?
是的,把这个期初录上,你才好冲账
还有一个问题,之前库存商品都是入的销售价,从这个月开始入成本价,有一个差额,这个需要怎么调下账?
你前面结转也是按销售价结转的吗?
不是,是按当月使用的原材料,工人工资,水电费,转入的库存商品
冲库存商品,把这个冲掉,这种相当于是多入账了