借:银行存款
贷:营业外收入,这样做吧,一般是这样调平的

收到一笔应收款,,但是这笔应收款没有在期初数据里反映,这要怎么做账?(当初录入期初数据不准确,没有这一笔应收款。)
去年开出去的发票,已经确认收入,但是没有收到款,账上从今年开始建期初的时候也没有建这笔应收,现在公账收到这笔款了要怎么做账呢
老师,我们小规模企业,现在有笔应收账款,一直没收回来,怎么处理这笔账呢?
老师请问一下,公司当初有一笔账是借的款,但是由于当时没有专业的财务这笔账可能就做成收入了。现在要把这笔账还回去要怎么做账呢。
老师,有一笔应收账款期初没有入上,现在这个月收回了两笔,怎么做账?
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
那利润也会增加了吧
是的,因为你前面没有录期初,所以这样调下会好些
数额比较大,700万
数额太大吧
利润一下多几百万,可以吗
不是吧,这么多呀,这种建议你重做账套,太多了
怎么重做账套?是改期初数吗?
是的,把这个期初录上,你才好冲账
还有一个问题,之前库存商品都是入的销售价,从这个月开始入成本价,有一个差额,这个需要怎么调下账?
你前面结转也是按销售价结转的吗?
不是,是按当月使用的原材料,工人工资,水电费,转入的库存商品
冲库存商品,把这个冲掉,这种相当于是多入账了