您好,这个的话,是需要做进项转出,这个是要

老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师您 好,请教一下,我们公司大概3月初这样会有出口业务,现在呢,我要在电子税务局做出口退(免)税备案,然后备案基本信息有一项是享受增值税优惠政策内容要选先征后退,即征即退,超税负返还,其他,一共4个选项,我要选哪个呢,目前我们公司是有嵌入式软件即征即退的,那我是不是要选择这个即征即退呀,
老师好,我们公司是做软件开发的,有即征即退增值税。现在以公司名义买了一辆车,进项抵扣税额可以用于增值税即征即退的进项税吗?
老师好,公司享受软件增值税即征即退优惠,还有新的研发项目,是嵌入式软件,即征即退进项包括与销售软件得到的进项,新的研发项目取得的进项属于吗?
老师好,公司享受软件产品增值税即征即退优惠,现在正研发硬件产品,申请有关的服务费,快递费进项应该用于抵扣即征即退项目的进项吧?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
转出后要再用于软件项目的即征即退吗?
是的,之后用于软件的即征即退
增值税报表怎么填呢?
您好,可以截个图吗这个
曾经用于抵扣一般项目的进项税,转出填在哪栏?
是进项税转出的18栏吗?
对,就是18那个免抵退税不得抵扣的
然后这个数字怎么到主表的即征即退项目的进项税里?直接转过去的吗
你写在这个位置,自动到主表
我试了,没有到主表
你保存了吗请问,这个
保存了,如果到主表哪一栏呢
那不可能啊,这个是自动带的,你看看你填其他位置显示吗
这个应该会自动带到即征即退进项12行吗?
对,是会自动的这个是
我问的是这个以前硬件抵扣进项转出,会带到即征即退项目的进项?
你转出填写后,就是刚才18那个位置,他会到主表,如果到不了,就手动一下这个的
我想问的是这个转出后我要用软件项目即征即退抵扣进项的,还是把这个税额做成硬件成本?
肯定是抵扣进项税,不是做成本