新的研发项目取得的进项税额部分属于软件增值税即征即退的进项范围

老师,软件即征即退进项税额分摊,这个软件是去年研发的,这月销售,分摊的进项税额按收入法。请问进项税额=当月无法无法用途的进项税额*当月即征即退收入/当月总收入。还是应该=去年研发软件期间不可划分的进项税额*当月即征即退收入/当月总收入
老师自己研发的软件销售,享受即征即退,那为此次销售购入的设备的进项税,可以抵扣即征即退的销项吗
老师,公司有软件即征即退项目,也有一般项目,在申报增值税的时候,也要勾选进项分摊到即征即退项目进行抵扣是么
老师好,公司享受软件增值税即征即退优惠,还有新的研发项目,是嵌入式软件,即征即退进项包括与销售软件得到的进项,新的研发项目取得的进项属于吗?
老师好,公司享受软件产品增值税即征即退优惠,现在正研发硬件产品,申请有关的服务费,快递费进项应该用于抵扣即征即退项目的进项吧?
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销售软件的进项当期没收到,后期收到了,直接勾选在即征即退栏次留底,由下个项目抵扣可以吗?
你好,操作是可以的了。
公司销售软硬件,有水电费,物业费等不可区分软硬件的进项,可以先不勾选,等有销售时再勾选按收入比例分配,这样可以吗?
你好,可以的 于无法划分的进项税额,应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额
这个不能区分软硬件的进项勾选时间不好把握,因为公司销售不是每个月都有,等有销售业务开票了,再把之前的进项进行勾选?再分配?如果没有开票就一直不勾选吗?
你好,一般税务局看的时候,是按年度看的比较多