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老师你好,我昨天收到了两张贸易公司2019年的纸质发票,跟业务了解了一下,买的是一些额外小配件,不报关的,2019年的到现在才拿给我,这个账务应该如何处理呢?

2025-09-02 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 21:49

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:51

您好,这种2019年的发票现在才拿到的情况,首先得确认这些小配件是不是2019年真的买了并且用掉了,如果是的话,账务上要通过以前年度损益调整来处理,也就是借记以前年度损益调整,贷记应付账款,然后再把以前年度损益调整转到未分配利润里去;税务方面,因为过了好几年,很可能不能在税前扣除了,建议你跟当地税务局沟通确认一下,同时要保留好所有能证明这笔业务真实性的材料,比如采购单、付款记录、使用记录等,这样才能在万一税务检查时有据可依

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快账用户2574 追问 2025-09-02 21:52

不能直接计入库存商品或者销售费用吗

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:54

 您好,不能直接计入库存商品或者销售费用,因为这是2019年的业务,如果直接计入当期费用或库存,会违反会计准则中的权责发生制原则,导致当期财务报表不真实反映经营情况;正确的做法是通过以前年度损益调整科目处理,借记以前年度损益调整,贷记应付账款,然后将以前年度损益调整转入未分配利润,这样才能保证会计处理的准确性和合规性

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-02
你好!按发票实际业务计入库存商品等
2020-12-10
你好,同学 直接补做账 借费用 贷预付账款
2024-06-05
你好,你这种情况还挺多的,你最好找一下原单位,让他们找一下是不是没给你邮寄过来,如果实在找不到的,你就复印,让对方复印一份记账联,然后给你盖上发票章给你邮寄过来。
2022-02-15
你好,专票认证了,需要进项转出,也就是红重新做。 之前分录是怎么做的?
2021-08-05
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