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税管员通知:长期零申报的和未达到起征点免交税增值税的纳税人请在9月或者10月份之间交纳一定数额的印花税,以免影响来年的信用等级的评定!!! 请教老师,像公司没有生产,没有业务的,需要缴纳吗?

2025-09-04 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 09:25

你好,没有业务可以不交。但是建议多少交点。

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快账用户3639 追问 2025-09-04 09:27

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-04 09:28

你好,不用客气的了。

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你好 1. 你可以拿着做价税合计入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面转了一般纳税人 这部分发票也无法抵扣了。 你要价税合计一起入成本费用去 3. 最好是股东私户转公户备注投资款 。 避免到时不认可 。 没有备注的话 原路退回去 重新转款 4. 小规模目前印花税是减半征收的 。 一般纳税人不减半 。 你要看是好久收到的投资款 。
2020-10-12
你好!300-500就是每天收入达到或者超过这个金额的,要交税。要发票。
2022-04-28
同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事,你账上也改了就行
2021-04-29
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
同学你好 时间是3202年吗
2022-12-20
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职称:注册会计师,税务师

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