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老师,我们之前收到专票,因为不能抵扣,我全部计入费用113元,但是当时税务没做进项转出,我想这月做税务进项转出,账应该怎么调整这个月

2025-09-04 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 11:07

您好,要先把前面的分录调下
借:管理费用
应交税费
借:银行存款
现在再做进项转出
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出

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快账用户6617 追问 2025-09-04 11:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-04 11:09

不客气,很高兴为您服务

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