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@ 老师我是今年3月份暂估的材料款,这个月款已经付完了,但是发票还没有全部到齐,不牵涉到跨年的问题应该怎么冲之前的暂估,发票到了该怎么做体现和对方的往来?3月做的暂估是借:主营业务成本-材料销售成本100万,贷:应付账款-材料款-暂估100万?

@ 老师我是今年3月份暂估的材料款,这个月款已经付完了,但是发票还没有全部到齐,不牵涉到跨年的问题应该怎么冲之前的暂估,发票到了该怎么做体现和对方的往来?3月做的暂估是借:主营业务成本-材料销售成本100万,贷:应付账款-材料款-暂估100万?
2025-09-04 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 11:17

发票到了多少 冲多少 借应付账款材料款暂估 借主营业务成本负数 借主营业务成本贷应付账款供应商

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快账用户5875 追问 2025-09-04 13:00

发票没有到完,分几次到的

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齐红老师 解答 2025-09-04 13:05

那到了多少,你充多少暂估,剩下的继续暂估着就行。

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齐红老师 解答 2025-09-04 13:06

暂估了100万,发票只到了20万,那你就充20,然后再做一个发票的20,相当于还有80的暂估

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同学你好,如果你的账务并没有错,只是说没有收到发票,在这种情况下,账务上不做调整, 但是,在次年所得税汇算时,主表套表里 作纳税调增。 只有做错了账了,才会涉及在账务上调整。
2025-07-12
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
你好,同学 是的,放在冲暂估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
对的对的,还是属于第一季度的。
2024-05-28
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
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