同学,你好
个税申报系统1-12月当期收入合计金额应该等于1-12月应付职工薪酬——工资的贷方发生额合计吗
可以的

老师好,请问残保金申报表中,上年职工工资总额是填写的实际发放1至12月工资总额,还是个税申报系统申报的1-12月工资总额(我公司发放和申报有数月之差)
残保金申报中"上年在职职工工资总额"是填写个税社保中"当期收入"1-12月的合计数吗?
你好老师,工资当月计提下月发放,计提工资金额是应发数吗?个税是3月工资扣1月工资的个税。这样应付职工薪酬期末余额怎么等于计提金额。个税期末余额怎么是0
老师好,请问申报残保金时上年工资总额是按照应付职工薪酬借方还是贷方科目金额填报呢?我们是当月计提下月发放。
老师,我个税系统里面当期收入是应发工资数,但是我应付职工薪酬贷方帐载金额是实发工资数,在企税汇算清缴时报职工薪金账载金额时按照贷方累计数填的,那这个会不会显示个税申报个企税不一致?其实个税系统当期收入数-个税-社保个人扣除=我应付职工薪酬贷方数
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
什么意思,就是不等于也可以吗
残保金工资总额取数,取哪里的
同学,你好
因为残保金人工工资,不包括劳务费的,但是劳务费要申报个税的
我们只对我们公司雇员员工报了个税,也没有其他员工
残保金工资总额,取哪里数呀
同学,你好
一般是看
管理费用、销售费用-工资,借方发生数
我看了一下管理费用——工资,好家伙这个金额太大了
看的余额表数据,不知道为什么这么大,跟报的个税还有应付职工工资贷方发生额差的很多
同学,你好
你可以看一下明细,看看是不是有不属于工资的部分
残保金工资总额,直接填去年个税申报表的1-12月当期收入合计可以吗
同学,你好
你公司可以的