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2025年6月为了避免预缴企业所得税,计提了一笔2025年年终奖19万,实际这笔年终奖需要到年底才有明细,分为当年和次年发放; 对于这笔19万的年终奖我做凭证的时候需要附件,那么我要怎么做呢

2025-09-04 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-04 14:49

同学,你好
借:管理费用-奖金
贷:应付职工薪酬
附件就是预估的奖金表,领导签字

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快账用户8384 追问 2025-09-04 14:53

现在考虑到国家税务总局2025年第17号公告,所得税报表-事项1工资薪酬需要填写2个内容(1,已计入成本的工资,2,实际支付的工资) 如果在第三季度申报表时我虚填了这个19万,一直不发,也不好吧; 所以我想可以把这19万红冲吗?还是建议怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-09-04 14:58

同学,你好
可以红冲的

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同学,你好
借:管理费用-奖金
贷:应付职工薪酬
附件就是预估的奖金表,领导签字
2025-09-04
为什么要分一半?做都做了你们又没给他发,你这个查你只能解释在你们公司有兼职,委托他们打款的
2025-05-27
你好,通过以前年度损益调整科目去调整
2023-04-14
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
你好,同学 你这里账载金额直接是按照1万来进行处理,那么另外的这个原路冲回,实际缴纳9000,你的意思是说另外的1000还交吗?
2020-10-14
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