录凭证的时候两张发票可以放在一起
老师,9月份给客户开了一张普票,10月份红冲了,和客户要回了之前的那一张发票,我想问客户退回的这张发票要贴在凭证里吗?红冲的两联发票都要贴进凭证里吗?
小规模按季度纳税,7月开的普通发票,10月底冲红,但是10初已经交了这张发票的税款,10月做了一张冲红的凭证,税费没有退,现在1月交第四季度的税费时,这部分税款抵扣了,请问应该怎么做分录?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师工程款发票开出200万,是分100万,50万;50万;开票 的。现在是为了这个月多缴纳增值税而开的;但是我这几张发票到时候真真可以拿工程款了还是要重新开过的,是要冲红的,看拿多少钱到时候冲红一张,那现在做凭证是一张发票做一个凭证好呢还是三发做一起好?
我们是建筑公司,2月份没有开票,因为在申请银行贷款,为了开票的连续性,月底开了一张发票次月冲红可以吗
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
对了,老师,购买空调,支付快递报销款,发票收到日期和报销日期不是同一天,录入凭证的时候可以放在一天吗?还是要分开录入,同一个月内发生的。
同一个月内发生的,录入凭证的时候可以放在一天
好的,谢谢老师!老师辛苦了
好的,祝你工作顺利!