做福利费 借,管理费用福利费等, 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷,银行存款。
老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
老师您好,我们公司是小规模纳税人,销售眼镜商店经理,中午在牛肉面吃饭,一个月很多次统一开了一张发票999元,这种可以走什么费用?在超市开了点发票购买水果肉菜什么的这种可以入账吗?我们没有食堂,但是有两个员工可以作为福利费入吗?还是不能入账395元?
请问老师,我公司有劳务外包人员,工资由劳务外包公司发放,给我们开发票入劳务费,这部分外包人员付给食堂的餐费,福利费(过节发放的),这种费用又是由我公司在支付,导致福利费比较高,工会费也不够,像这种我公司支付外包人员食堂的餐费,福利费,工会活动的费用改怎么入账呢?请老师指点,谢谢
请问老师,我公司购福利用于公司员工,有些福利是从线上购买, 先支款给员工 借:其它应收款—行政人员 来发票:借:管理费用—职工福利费2万元 贷:其它应收款—行政 由于职工福利费需要并入工资薪金缴纳个税,我们把福利费并入工资总额申报个税,然后把工资总额中包含的职工福利费2万元在红冲避免重复 比如,工资总额共计50万元,其中工资48万元,福利费2万元 借:应付职工薪酬—工资总额50万元 借:管理费用—职工福利费2万元 贷:银行存款48万元 这样走账可以吗? 贷:银行存款
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一你好,月饼是外购的,不是我们的主要业务,这也计入库存商品吗?
收到代扣代缴的劳务个人说所得税,凭证是不是借:银行存款 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税
老师:未分配利润可以采购公司的固定资产吗?
一般纳税人,8月收入没有开票,9月份申报的时候应该怎么申报
补缴24年的社保费具体分录
生产车间购入隔模板维修计入管理费用还是制造费用
老师,请问一下小规模季度开票超30万,普票1%,专票3%,是分别1%/3%交税,还是全部按照1%交税啊
您好~想咨询下,一般纳税人公司,如果取得了住宿发票、火车票,不是本公司员工的,可以入账,进项做抵扣处理吗?
A公司和B公司签订了费用分付协议(包括业务招待 差旅 水电之类的,还涉及到使用权资产-房租租赁)。A公司需要根据这个分付协议去调整24年的账务处理,这个需要怎么调整?
老师您好!请问单位员工之前没保社保等,现在离职申报个税为非正常可以吧?现在是都要缴社保吗?
老师,我们是供应商,给客户那边的采购人员,1个点的返点,怎么做账?