先找外账要补税、账务、未处理事项资料摸底;再跟老板提先接 24 年基础申报试手,3 个月没问题再全接;提前和老板明确旧账责任、要全经营单据。这样既控风险,又能试机会,不用直接扛全压。
老师,我有一个问题想要请教你: 我们老板接手了一个公司,但是形式又不太一样,相当于只要了对方的营业执照(现在还在进行变更法人、股东、注册资金、经营范围),接手这个营业执照之后,就开始租门店、装修,对方公司的任何经营业务我们都没交接也没管。但是那个公司(是一个火锅店)还在开票,我们老板就让我新建账,之前公司的经营业务和账务都说不用管了,只登记现在我们装修门店这些费用,我应该怎么做账呢?之前的公司的账又该怎么处理呢?
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,请问一下我们老板接到这么一个公司,4s店销售摩托车的,人家一直以来都有全职会计的,人家没交接就走了,公司又设置了内账,外账的。我们是接外账,但是没有人交接账本也没有打印出来。我怎么去区分哪个是外账?除了会计凭证啥也没有。然后人家每个月开票都差不多100万。进账票也不懂在哪儿。税盘也不给我们拿,要去那边报税熟悉。9月账一点也没有做,人家都走了一个多月了,我们昨天才过去的。这种怎么处理啊?
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
实操小白,才过初级,找到工程建筑公司会计,老板说现在没有项目,喊先做两个月前台,第三个月转财务实习,之前说五险一金,跟我租房子,我下周实习三个月满,才知道老板要我做内账,说找个人来带我,我刚来的时候他们拿一个工程的账跟我理,我好奇一个工程完了,那已经做账交税了,还没有做账交税不是逾期了吗?我实习三个月干前台,我怕突然转财务让我背锅我也不懂,我说之前不知道他们要找内账的,他们就说难道你做内账老板让你报税你不抱报吗?做外帐报税老板喊你做内账你不做吗?意思是老板喊我做什么我都得做,我感觉他们又不讲信用,工资拖15天了,又觉得他们乱七八糟的我害怕背锅,又怕是我想多了,我是刚毕业的应届生,没有实操经验。
筹建中企业缴纳的契税,城市基础设施配套费以及人防易地建设税分别入什么科目
请问老师,专家库的专家到我们单位检查,他们的交通费,住宿,吃饭,我们单位可以报销吗?
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
能在详细说说吗?你意思给他强调我没做之前的账务问题,我不承担责任,这个意思吗?
对的,是这个意思的
那我能做好吗?为什么我学了实操,心里还是没底气
不会的来这里提问就可以了
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢 首先把工作找到手,别表现的像个新手