同学,你好
先签订私车公用协议,约定油费,通行费由公司承担。
然后以公司抬头开具这类发票,公司就可以做账,税前扣除
老师,请问下之前的公司报税人员一直都是我的信息,我已经离职差不多4年了,她们还是没更改,每次和她们说回复的都是已经更改了 ,我还有什么办法可以取消我的信息吗?会不会对我以后有影响。还有就是想问下该如何知道自己是不是之前公司的财务负责人或者是办税人员,该去哪里查询,麻烦老师搞 告知下,谢谢。
你好,老师,请问一下金蝶K3wise自制入库成本,每次自己弄数据感觉都不是很准确,因为单价有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的数据填的,有没有什么别的办法可以让正确率高一些呀? 另外就是每次盘点的时候,盘点前导出来的库存跟实际盘点出来的差异都很大,主要是成品占多数,而且基本上是盘亏了,出现这些问题我们应该如何去查找原因呢?或者有没有什么好一点的操作方法,可以让盘点数据的差异容易查出来呢?麻烦老师帮忙解答下,谢谢!
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
老师,我想问一下,公司没有车,员工使用自己的车出差办事情,那么产生的过路费,油费公司可以报销吗?需要签协议吗?账务怎么处理?是不是抵扣企业所得税?
老师,开发票还能开 服务费么?有这个么?
残疾人就业保障金申报的时候,显示无法享受30人以下免征残保金政策,请前往主管税务机关进行核实说明,这是什么情况老师
老师,个税申报后未缴款发现数据有问题,更正申报后就直接缴税了,又发现数据ha还是不对,还能更改吗?
受托代销商品 如果货最后有一部分没卖出去 作为受托方怎么做分录
跨年取得的进项票,对方冲红重开,对我当期有什么影响?要更正前期吗?
老师,请问申请进度款需要提供什么附件资料
老师,住宿业和餐饮业的增值税税负率和企业所得税税负率水平是多少
老师您好,我刚接手一家新公司,账务刚从代账手里接回来,但是以前年度和本年度的银行流水都没有做账,我还需要补做以前年度的吗?
俄罗斯客户委托“珍公司”付给代理~代理付给科技公司,双抬头报关。发货人:代理。生产销售单位:科技公司。提货人:俄罗斯。这种由科技公司出口退税可以吗?
老师你好!我们企业是耐火材料生产企业,可以开加工费吗