借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
我是购买方,对方要之前的发票要红冲重新开,要求购买方开红字信息表,这个对购买方有什么影响
老师,我们当期开具了16万的专票,但是我们之前开具了300元,对方现在无法付款,我们要在当期红冲300万,这部分已经缴税了,现在红冲后,要去税务局申请退税吗,要红冲的红字发票受不受当期开具发票的影响
我第一次做的分录是借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款-单位 跨月收到被冲红字专票:做一笔相同的采购发票红字负数,在做一笔重新取得的专票蓝字。已认证的那张专票 被跨月红冲后重新取得金额一样的专票,对当月申报增值税有影响吗?对成本没有影响吧?
老师,我们七月开出去的发票,现在对方说要冲红重新换个公司名称开给对方,然后前期打的款说签一个代付款协议。这样是可以的吗?对我们有什么影响吗
如果多年前开具的销售发票,购买方税号有误,如果红冲重开会有什么影响,对以前年度汇算清缴有影响吗?
现金的账面余额特别大。怎么处理?老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师帮我算下6月结余单价,我发您邮箱了,我把销售单价写上去了。 感觉我算出来的结果一团乱啊
老师,小规模公司自然人扣激端本月收入可以填0呜
建筑公司建一栋别墅需要很长时间,每月怎么确认成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做账?后期跟实际成本不一样怎么处理?成本怎么结转?
老师,请问一下,一般纳税人,如何操作,进行线上增值税专用发票增额?
请问员工办理离职找到了新的公司,这期间是需要上家公司办理社保停缴的手续吗?如果没停缴后面这家公司就已经缴上社保了,会冲突吗?还是说上一家公司不办停缴,后面这家公司根本就续不上,我不太懂社保交接的事情,请老师回答一下
单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?
什么情况下会涉及商品进销差额科目,
公司购买的资产,没有发票,每月的折旧费是不是不能税前扣除啊?
重开的那张再正常入账是吗?
重新开相同的金额发票 借:应交税费-增值税-进项 蓝字重新认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红字发票