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我公司是建筑行业,2024开具一张工程发票9%的60万普通发票,款已经付清了。今年甲方发现他们审定出来的金额50万,然后他们想让我们红冲这张发票,从新开一张50万的发票,10万退回给他们,我们公司实行小企业会计准则,24年已经确认收入,结转成本。这次我应该怎么做账呢。

2025-09-05 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 15:29

你好,用未分配利润调整损益类科目,我们的成本不需要改对吗

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快账用户1348 追问 2025-09-05 15:31

就是成本需要冲销吗。会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-09-05 15:32

成本不需要,只调整收入 借未分配利润 应缴税费-进项书欸 贷银行存款

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快账用户1348 追问 2025-09-05 15:34

是只调整10万的差额是吗

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齐红老师 解答 2025-09-05 15:34

销项税额,是10万的这个

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快账用户1348 追问 2025-09-05 15:37

那60万已经开出红字发票了,需要是做负数,然后50万在做一笔正数吗,不影响以前年度吗

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齐红老师 解答 2025-09-05 15:37

只需要把这个差额做分录就可以

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你好,用未分配利润调整损益类科目,我们的成本不需要改对吗
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