您好,这个是给员工喝的吧,可以直接入费用里面
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,中间建账,老板支出的钱用来采购商品,要怎么录系统,这个采购的商品中有涉及到收入,我已经登记,还有库存商品我也登记了,就是不知道老板支出的这个一共采购的还会涉及到日常吗?已挂账老板借款了
老师 我这中间建账还有疑问 这个是之前的流水账一共费用是 股东垫资的 这上面的 都是已经产生支付出去的 ,期间费用 我知道可以登记一下 本来累计借贷 ,这上面的采购 要录入吗?这个采购 也是 已经销售出去的 还有点剩下库存的部分 我录到库存商品了
老师 是这么情况哈 就是我们是干电商的 我前几天算的净资产=提现金额➕待结算金额➕保证金➕库存➖我们电商欠工厂给我们供货的钱 七百七十多万 然后算了五月份净利润=收入➖成本➖运费➖包装➖佣金➖税➖工资➖社保➖报销➖损耗一百二十多万 我们老板说只要我统计工厂给我们供货多少 我们欠工厂多少钱 我们电商的钱就能平衡起来 老板说这话啥意思。然后就是今天早晨老板找我说 利润算出来 钱去哪里了 意思就是按理来说一个月剩下一百来万 但是每个月到手差不多就是三四十万 不知这个问题怎么解决。
老师,我们是商贸类企业,十月份购买了3吨产品,然后销售了3 吨,当时发票没拿到,我暂估入库了,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,结转了相应成本,现在老板说这张发票拿不到了,那我现在要怎么账务处理呢