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老是,对方5月份给我开的发票,85000进项税我也抵扣了,但是8月份的时候他要求作废了,完了8月又给我开了一张正确的,做废的跟正确的怎么做分录

2025-09-05 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 16:01

同学,你好
作废就是开红字发票,把之前蓝字发票的分录,做一摸一样的,金额负数。
再根据发票重新做分录

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快账用户4774 追问 2025-09-05 16:14

老师进项税额这也不用动么

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快账用户4774 追问 2025-09-05 16:15

不用做转出分录么

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齐红老师 解答 2025-09-05 17:06

同学,你好 不用,红字发票做负数分录就行

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去发票真伪里面查一下的。
2022-09-23
你好。把原来的分录红冲,报表进项税额转出 再按发票做账。
2021-02-08
你好,八月份借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证 这个八月份你给对方开了红字信息表的吗?如果是的话,借应付账款, 借主营业务成本负数、 贷应交税费、应交增值税进项转出 然后九月份借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
2022-10-24
你好,只需要给对方正确的,其他的都是你自己留存。
2021-05-25
同学你好 那你直接不做,只做后开的这个蓝字发票
2021-08-31
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