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老师,公司24年买的固定资产原价2000元,当时对方开错发票,发票1500入的账,折旧一年后,发现少入账500,对方重开了一张2000的发票,把之前1500发票红冲了,我该如何做账务处理?

2025-09-05 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-05 20:55

你好,如果涉及到进项税做进项税额转出

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快账用户2731 追问 2025-09-05 21:10

普票,我们是小规模,我已经按1500提了一年折旧了,现又收到2000的发票,我该如何作账务处理?

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齐红老师 解答 2025-09-05 21:13

从收到票的下月起以2000元为基础、剩余月份计提折旧

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快账用户2731 追问 2025-09-05 21:22

不能按2000来折旧了吧,已经按1500折旧了一年了,应该按2000减去已折旧金额剩余的金额,再继续按剩余月份折旧?

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齐红老师 解答 2025-09-05 21:49

用2000在剩余使用寿命折旧,比如折旧年限3年,计提了1年,就按2年提

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你好,如果涉及到进项税做进项税额转出
2025-09-05
首先冲销原来固定资产入账价值: 借:固定资产(原值)(红字) 贷:累计折旧(已计提折旧)(红字) 贷:应付账款等(原入账金额)(红字) 按照新发票重新入账: 借:固定资产(新发票金额) 贷:应付账款等(新发票金额) 调整折旧: 重新计算每月应计提折旧额,并从入账当月起调整后续折旧。如果影响金额较小,也可以在当期一次性调整折旧。
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