你好,这个你要做进项转出。 你5月如何做的分录
我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了,但这个月通知我们这张发票对方作废了,又从新开据了一张正确的发票给我们,这种情况怎么做分录,
你好,我上个月开错了个发票,忘记作废了,又重新开了个正确的,错误的也没给对方寄过去,只寄过正确的了,这月初一我发现没作废,就开了个红字发票,对方可以抵扣我上个月开错的的那个发票吗,在抵扣勾选里,我应该再做什么
老师您好,7月份对方公司给我家开的增值税专用发票,8月1号我正常抵扣申报做账了,现在发现对方公司这张专票作废了,我怎么才能查到对方什么时候作废的发票了?
老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票,我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的, 八月份对方给我们开了正确的发票,但是没有开负数,8月份那错误的发票勾选抵扣了,,九月份的时候对方开了销项给我们,我该怎么做账
你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..(7月份时候开的) 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
借固定资产75221.24借待认证9778.76贷银行存款,借应交税费进项税额9778.76贷,待认证进项税
你好,你跟之前的分录一样,只是金额写负数 然后按发票重新做一次。
老师就是新发票那个这个月必须认证了是不是,
你好,不一定,你可以自己决定什么时候认证。
老师如果不认证不得需要交税么
你好,你自己决定呀, 我没有说不认证,你有需要就认证,没需要就不认证。