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老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。

2025-09-05 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 16:20

8 月入账(未收到发票时) 按权责发生制确认费用,分录为: 借:银行存款 1000 借:销售费用 —— 平台服务费 500 贷:主营业务收入 1456.31(1500÷1.03,小规模 3% 征收率) 贷:应交税费 —— 应交增值税 43.69(1500-1456.31) 9 月收到发票时(冲销暂估 %2B 按发票入账,确保合规) 先红字冲销 8 月暂估的平台费分录: 借:销售费用 —— 平台服务费 -500 贷:应付账款 —— 暂估美团平台费 -500 再按实际发票金额(假设 500 元,价税合计)入账: 借:销售费用 —— 平台服务费 500(小规模不能抵扣进项税,全额入费用) 贷:应付账款 —— 暂估美团平台费 500 (若发票金额与暂估有差异,按实际金额调整 “销售费用” 即可)

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快账用户1577 追问 2025-09-05 16:25

老师,我不明白的一点是,8月既然入账了销售费用虽然没有发票,但是也是8月的费用,9月再冲销8月那笔然后再正确入账销售费用500那不是成了9月的费用,那8月入账的意义何在?都冲销了还怎么权责发生制

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齐红老师 解答 2025-09-05 16:26

八月按权责发生制来做了哦

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快账用户1577 追问 2025-09-05 16:31

我不明白,8月去销售费用就是按权责发生制做的,但是9月为啥要去冲销它,冲销分录做了不就是把8月的费用冲没了吗?

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齐红老师 解答 2025-09-05 16:33

不是又做了蓝字分录吗

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您好,这个情况也不需要平的,收到500欧元作为收入,支付的1000元作为您公司成本就是了。
2020-09-25
你好,还是按照上面的来,你上面的已经包含了。
2023-04-13
同学你好 你们是一般纳税人?你们代收代付劳务费然后收取服务费的对吧
2024-04-08
这个可以取得专票就根据不含税金额暂估,借原材料,贷应付账款 暂估款, 借生产成本贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
2020-12-04
你好!这个账户是你们自己的吗?就像天猫的企业支付宝账户
2023-03-24
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