找到三月期间单独的收入、成本、费用等结转凭证,查看对应的明细账(如 “主营业务收入”“主营业务成本”“管理费用” 等明细账的三月发生额); 再根据 “本年利润” 的核算逻辑(本年利润 = 收入 - 成本 - 费用等),结合三月的收入、成本、费用实际发生额,来计算三月的本年利润情况。
老师,帮我看看下面的三个问题该怎么处理?
老师这三张图片能帮我看一下算的对吗
老师,请帮我看一下第三小题怎么解
那个老师帮我看看我这个题,下面是题目和我计算的过程能不能帮我计算一下第三问有点不会
帮我看下第三题怎么做,晓纯老师看看呢
出口退税 就是A公司接了一个俄罗斯的采矿冶金厂扩建工程 由B公司来完成这个冶金厂扩建,出口环节是B公司把设备卖给A,A再出口给A在俄罗斯的分公司,最终设备的退税款是归B所有 这种业务模式下 出口退税能退下来吗
#提问#老师,债务重组中的债务人以长期股权投资和投资性房地产换取债权人的固定资产,那么债务人的应付账面与账面差异应该计入什么科目?
老师,就是我们是A公司和旅游景点之前有个协议,需要转款给导游的代收代付导游提成,我们另一个B公司也是导游带顾客去买东西,B公司给导游提成我可以用A公司账户转吗@董孝彬老师
老师,您好,我们公司是医学检验公司,只有提供检验检测服务,不能售卖医疗器械,科研仪器等实物商品。我们想委托具有经营许可证的b公司帮我们卖仪器,由b公司给客户开发票,我们拿b公司的代销清单确认收入,这样我们还需要给b公司开具货物发票吗?就是假若我们的产品委托b公司卖了100万,我们要给b公司20万代销服务费,那剩下的80万b公司要转给我们,这80万我们还需要开票吗?
档案管理服务费,和对方签的协议,对方已把钱打入,但是我企业因为发票限额开不出来这么多的发票这种情况怎么办账务怎么处理,能挂预收吗,还是直接进收入
老师,公司24年买的固定资产原价2000元,当时对方开错发票,发票1500入的账,折旧一年后,发现少入账500,对方重开了一张2000的发票,把之前1500发票红冲了,我该如何做账务处理?
老师好!请教风电机舱结构件制造业的库存盘点,财务部门应该多久盘点一次?成品对应的生产成本怎么核算?
为什么没有减评估增值的金额
若税法规定与收入相关的预收款项应于收到时计入当期应纳税所得额,则合同负债的计税基础为零。老师能举例说明下吗
建筑公司核算建一栋别墅的成本,都包括哪些啊?
还有这个怎么填
帮我看一下
你要填什么?算什么
填总分类账表,本月合计余额怎么算
资产类、成本类账户(借增贷减): 本月合计余额 = 月初借方余额 + 本月借方发生额合计 - 本月贷方发生额合计 负债类、所有者权益类账户(贷增借减): 本月合计余额 = 月初贷方余额 + 本月贷方发生额合计 - 本月借方发生额合计 (注:损益类账户月末无余额,无需算本月合计余额,需结转至 “本年利润”)