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老师,虽然说公司现在没业务了,每个月以招待费,住宿费,这些费用形式报销,到时候税务局说没业务哪来四五万一月的招待费这些,不行就年底那是调增,可以吗

2025-09-05 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-05 19:22

不可以。无业务时大额报销招待费、住宿费,即便年底调增,也可能因无法证明费用与经营相关且合理,被认定为虚列费用,面临补税、滞纳金甚至罚款;且无收入时业务招待费扣除限额为 0,本就需全额调增,提前报销无意义,还徒增风险。

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不可以。无业务时大额报销招待费、住宿费,即便年底调增,也可能因无法证明费用与经营相关且合理,被认定为虚列费用,面临补税、滞纳金甚至罚款;且无收入时业务招待费扣除限额为 0,本就需全额调增,提前报销无意义,还徒增风险。
2025-09-05
你好  你没有实际发生工资金额吗 ? 没有就写0  ; 如果你有工资 没有发放就得调整了。     你要按实际业务来做账才行的。不能随意去做的这个要有依据的 
2021-04-19
您好,业务招待费用餐费发票嘛,老板们经常在外吃饭,个体开些餐费还是能开的,这个不用代扣个税,因为无法量化到个人
2024-08-21
您好,1.本地住宿费专票千万不能抵扣的, 2.是技术总监就入研发费用,这个可以记差旅费
2025-01-05
招待费正常做管理费用,开办费汇算性要按发生额的60%税前扣除。
2024-01-22
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