不可以。无业务时大额报销招待费、住宿费,即便年底调增,也可能因无法证明费用与经营相关且合理,被认定为虚列费用,面临补税、滞纳金甚至罚款;且无收入时业务招待费扣除限额为 0,本就需全额调增,提前报销无意义,还徒增风险。
老师,我月末想要把账做成不亏损,有点赢利,但那些费用确实发生过,也通过对公账户转出去了,所以我现在想我的招待费多了十多万,想做个调整,然后今年就不会亏损了,但我要怎么做分录,本来想借末分配利润贷销售费用-业务招待费来减少,但发现这个分录不寻,费用减少,末分配利润不应该增加吗,这个分录还减少了,老师,这个分录应怎么做
老师,我想问下拼多多天猫上花费的推广费,搜索费等,我做账的时候做在了推广费和服务费和广告费等科目,汇算清缴的时候把这些都填到了期间费用表的广告费和业务宣传费那一栏,但是我没有调,我看到截图中这个老师说,做到服务费就可以,那我没调整的就别调了行吗?等后边税务局如果查到了就说明下挂错明细科目了,可以吗
老师,23年12月新注册公司,目前没有收入,也没有发放工资,那业务招待费费又发生,这个怎么办? 直接计入管理费用有-业务招待费 那这个标准我怎么核算 24年才开始的呀,你在担心啥呢? 年底在按营业收入14%以内来计算纳税调增吗? 业务招待费。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入(营业)收入的0.5%。 老师那这样是不是计入开办费更好?开办费不用受营业额比例限制?
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
老板需要每月从公司拿走三万元。主要是用于业务招待费,然后不要拿票报销。想法一,有些消费可能涉及送礼不想从公司上面出账,想法儿,业务招待费在计算企业所得税的时候不可以全部扣除,是否有其他好的转移业务招待费的方法。三,赠送客户的礼品,比如说有价值的一万元的购物卡,或者相机等礼品是否需要代交个税。
公司进项1个点普票,销项13个点,亏多少税
我司是建筑公司,做玻璃幕墙及铝板安装的,购进的材料有铝材及玻璃等,有些铝板要微加工成窗框然后,然后才装上的玻璃,这个过程是否有工业的做账方式在呢,今天又向其他客户销售了一批铝合金窗,这种怎么做账呢,我司的情况好像又有工业及贸易情况在。请问这个账该怎么处理呢
请问一下,汽车4s店购进的新车,做公司的试驾车,自己开给自己的机动车发票,用于上牌,试驾车做为固定资产时,这台车的进项能抵扣吗?
实际控制人都是老板,法人写了家里其他人,那家人的企业之间开房租发票有风险吗?
老师,麻烦回答下以摊余成本计量的金融资产未到期出售的分录 和以公允计量其变动计入其他综合收益的金融资产出售分录
老师,我们现在的公司行业是属于娱乐行业,现在要变更为互联网行业,这个是变更整体的经营范围吗?
如果资产负债表的实收资本是100万,然后未分配利润是-100万。可以0元把公司卖了吗?
老师您好,小规模变为一般纳税人,小规模时没有账,从电子税务局导出的数据和实际的相差很大,比如应收负20多万,其他应付和应付合计负数90多万,怎么怎么调账,才能使以后的风险小一些。
超市开业前期,所有的装修材料都入长期待摊费用,那送材料的运费入管理费用呢,还是也入长期待摊费用?谢谢
持有待售的成本法长投失去,失去控制时个报和合报在资产负债表怎么列示