你好; 不可以这样的;这些本身就是广告宣传费的; 要计入期间费用 具体明细表里面去

老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师,职工教育经费不是应该单独设置二级明细科目进行归集的吗?因为我们公司规模小,职工教育经费这一块一年下来也就1000来块左右,所以刚开始设置会计软件的时候并没有设置教育经费,我们都统一放置到办公费二级明细科目下了。但是我现在就有个问题,职工教育经费不是按照比例扣除的吗,我们公司目前的职工教育经费我是能肯定每年都不会超额的,这样子的情况下,我想请问企业所得税汇算清缴的时候,我不是要填写A105050那张表格吗,有没有人可以明确告诉我,职工教育经费那一栏我到底要不要填写???问了不同的老师,有人说要,有人说既然能保证不超额就直接按照办公费处理好了,不必填写,请解答!
老师,我想问下拼多多天猫上花费的推广费,搜索费等,我做账的时候做在了推广费和服务费和广告费等科目,汇算清缴的时候把这些都填到了期间费用表的广告费和业务宣传费那一栏,但是我没有调,我看到截图中这个老师说,做到服务费就可以,那我没调整的就别调了行吗?等后边税务局如果查到了就说明下挂错明细科目了,可以吗
老师好,我公司因为从事的一个很新的能源行业,当时被评为该区域的链主企业。然后政府能源局就指定由我公司承办了一个关于这个能源推广的大型产业论坛会议,花了70多万,我做汇算清缴的时候在期间费用明细表上把他填到其他那一栏里了,这样其他这栏金额就是70多万,我能直接报吗,税务局会找我吗
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
那我做的没问题,就是把汇算清缴表更正一下对吧
你好; 是的; 分录不动; 汇算 按实际修改下即可
营业收入的15,是指主营加上其他的15%对吧,还是汇算清缴表里包含营业外收入的营业收入那个数?
你好; 是的; 两个合计; 不包括营业外收入
平台给开具的软件服务费,我做账的时候写的管理费用_服务费/推广费,这个算是广告和业务宣传费吗
你好; 这个是为了宣传公司业务发生的 是算在里面的;如果只是单纯的技术服务 ; 就不算在里面哈
老师,2021年度累计待抵扣的广告费没有同步到2022年的表里
你好; 没有同步到 汇算的表格吗
对,我重新登录了下税务局,同步过来了,已经全部调整了,感谢老师
你好; 不客气的; 好的; 调整了就行