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甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2021年9月末固定资产账面余额为2000万元98必刷题240-不定项选择题】(1)10月8日,甲公司购人一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款为100万元,季度该公司发生的固定资产相关业务如下:值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为4万元,采用对(2)11月2日,甲公司对其一条原价为200万元的生产线进行更新改造,已计提折旧120万元,改造过余额递减法计提折中发生资本化支出70万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10万元,当月完成更新改造,已达4.预定可使用状态。(3)12月5日,甲公司某仓库因雷电引起火灾发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元已计提减值准备20万元,其残料估计价值为5万元,残料已验收入库,发生的清理费用2万元,以银行存款支付经保险公司核定应赔偿损失)50dj/1万,尚未收到赔款,假设以上均不考虑增值税。(4)12月末,甲公司对固定资产进行清查,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.6万元
甲公司为增值税一般纳税人,2021年度发生如下交易或事项:(1)3月1日,甲公司出售某办公楼,实际收取款项2092.8万元(含增值税,适用的增值税税率9%)存入银行,该办公楼原价为3000万元,采用年限平均法按20年计提折旧,预计净残值率为4%,出售时已计提折旧9年,未计提减值准备。(2)5月6日,甲公司将某项非专利技术对外转让,该非专利技术原值为1500万元,已计提摊销为960万元。取得转让价款636万元(含增值税,适用的增值税税率6%),款项已存人银行。(3)8月15日,对厂房进行更新改造。该厂房原值为500万元,累计折旧为200万元,改造过程中发生可资本化的支出120万元。工程项目于10月20日完工,达到预定可使用状态。(4)12月31日,经减值测试,应计提固定资产减值准备920万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
本月固定资产业务(1)10日,财务部购入办公用激光打印机1台,单价4000元,增值税520元,已收到专用发票1张,净残值率4%,预计使用5年,出纳已开出现金支票支付,附单据3张。(2)11日,对办公楼进行资产评估,评估结果为原值1002000元、累计折旧96000元注:视同月末处理,下同)(3)11日,对销售部已经发生减值迹象的货车计提减值准备。该货车预计可回收金额为170000元,计提减值准备后,预计剩余使用年限4年,预计净残值为2000元。(4)11日,计提本月折旧费用。(5)11日,经公司领导批复,办公室将小轿车有偿转让(出售)给某公司90400元,开出增值税专用发票,增值税10400元,对方电汇支付注:不考虑清理费,在总账中结转固定资产清理)
本月固定资产业务(1)10日,财务部购入办公用激光打印机1台,单价4000元,增值税520元,已收到专用发票1张,净残值率4%,预计使用5年,出纳已开出现金支票支付,附单据3张。(2)11日,对办公楼进行资产评估,评估结果为原值1002000元、累计折旧96000元注:视同月末处理,下同)(3)11日,对销售部已经发生减值迹象的货车计提减值准备。该货车预计可回收金额为170000元,计提减值准备后,预计剩余使用年限4年,预计净残值为2000元。(4)11日,计提本月折旧费用。(5)11日,经公司领导批复,办公室将小轿车有偿转让(出售)给某公司90400元,开出增值税专用发票,增值税10400元,对方电汇支付注:不考虑清理费,在总账中结转固定资产清理)最后结转固定资产清理的分录怎么做
A企业于2021年1月5日对一生产线进行改扩建,改扩建前该固定资产的原价为2000万元,已提折旧400万元,已提减值准备183万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料100万元。发生改扩建人员工资150万元,用银行 存款支付其他费用33万元。该固定资产于2021年6月20日达到预定可使用状态。该企业对改扩建后的固定资产采用年数总和法计提折旧,预计尚可使用年限为5年,预计净残值为80万元。2022年12月31日,A企业将该生产线全部出售,增值税专用发票上注明出售价款为1000万元,增值税税额为130万元。要求(金额以万元为单位) 1.写出固定资产转入改扩建的账务处理 2.写出改扩建过程的账务处理 3.写出达到预定可使用状态的账务处理 4.计算2021年折旧金额并写出计提折旧的账务处理 5.写出固定资产处置的账务处理
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢