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老师您好,我们公司一般纳税人 上月开票30多万 以前有留底税额,我们就找了1个点票的 成本票 这个分录应该怎么做

2025-09-07 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-07 18:17

您好,这个的话,是相当于别人给你们开了1个点是吗

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快账用户9943 追问 2025-09-07 18:25

对 ,1个点普票

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齐红老师 解答 2025-09-07 18:26

您好,这个可以直接做成本的

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快账用户9943 追问 2025-09-07 18:26

我现在做分录 成本票 没有进项税,都是以前买其他东西的留底税

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齐红老师 解答 2025-09-07 18:27

嗯,可以直接就做成本,不做税款

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快账用户9943 追问 2025-09-07 18:33

那分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2025-09-07 20:33

直接就是 借 主营业务成本 贷 应付账款

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您好,这个的话,是相当于别人给你们开了1个点是吗
2025-09-07
同学你好 按照所得税税负率倒推
2022-09-08
同学你好 这个可以的哦
2022-12-02
按照销项税额减去进项税额的差额进行交税。 抵扣不了的就留底了。 留底的期末分路体现就是借未交增值税 贷转出多交增值税16万减7万。
2023-11-13
你好,你想避什么税费呢?谢谢
2022-03-09
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