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8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?

2025-09-07 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-07 20:58

您好,8月正常交,红冲的抵减9月的税费

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快账用户9589 追问 2025-09-07 21:05

老师我想问一下,我8月正常申报,不交税,9月冲8月开的销项,9月不开票报表产生负数,能不能相抵然后8月份的税费就不需要交了呢

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齐红老师 解答 2025-09-07 21:06

不能的,这种没有任何办法,8月正常交,9月少交

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快账用户9589 追问 2025-09-07 21:32

那老师,能不能9月重新开销项,然后进项回来抵扣,8月的销项税不交,然后9月进项税来抵扣呢,留抵抵欠呢

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齐红老师 解答 2025-09-07 21:34

不能的,这种操作不了的

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您好,8月正常交,红冲的抵减9月的税费
2025-09-07
你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。
2023-01-07
发票开具错误,还会重新开具正确发票吗?如果重开的发票和原开错的发票金额上是一样的,那账务上不用做特殊处理
2020-09-16
你好,你看一下八月份负数申报能申报了吗?如果不可以的去税务局。
2020-09-03
您好,这个的话,是不能抵扣8月的增值税的,因为跨月的话,申报上边不显示
2024-09-30
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