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红冲了一张发票,之前在外地预交的税款怎么处理,之后也不开票了。 这月的进项少认证多少,比如说,这月销项是10万,预交了两万,正常需要进项10-2=8万,现在冲了销项五万,那需要的进项是10-5-2=3万吗??冲的这部分发票之前如果预交了一万,那是少认证五万减一万,还是少认证五万??

2020-11-12 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 12:12

同学你好 抵减多少就少认证多少

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快账用户9211 追问 2020-11-12 12:15

之前比如,销项是五万,预交了一万,抵扣了四万的进项,现在把这五万的销项冲了,这月是少认证五万还是四万??

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齐红老师 解答 2020-11-12 12:21

按你说的这个是少认证五万了

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快账用户9211 追问 2020-11-12 12:23

那我之前预交的那部分税款怎么办

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齐红老师 解答 2020-11-12 12:26

算预缴就行了,还是在预缴栏

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快账用户9211 追问 2020-11-12 12:27

我之后不再开发票了,这部分税可以相当于本地交的吗

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齐红老师 解答 2020-11-12 12:31

还是异地预缴的,可以抵减的

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快账用户9211 追问 2020-11-12 12:57

怎么抵减,抵减哪一部分

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齐红老师 解答 2020-11-12 13:01

同学你好 抵减以后的应交税费

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快账用户9211 追问 2020-11-12 13:31

你能说清楚点吗,不太明白,哪一部分应交税费,外地的还是本地的

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齐红老师 解答 2020-11-12 13:40

外地预缴的就在预交栏,可以抵减本地应交增值税的

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快账用户9211 追问 2020-11-12 13:44

还有一些附加税呢

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齐红老师 解答 2020-11-12 13:53

附加税是根据缴纳的增值税来计算的 增值税的12%

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同学你好 抵减多少就少认证多少
2020-11-12
对的,是的,把这个进项改成应交税费待认证。
2023-08-14
这个做借主营业务成本 进项税额 贷预付账款就可以,没有说必须和之前100万相等,开一张发票吗,那这个进项税额不能分2次抵扣,你这个直接认证进项税额就可以,可以直接一次抵扣
2020-08-31
你好,这个没办法,你也可以去申请延期缴纳,但是税局未必会同意
2021-08-09
你好,按照你现在开的发票减去分包,这个余额除以1.09乘以2%,如果没有分布的话,就是零 这个分包需要对方给你开发票,如果他是异地工程的,他必须预缴了才可以。
2023-06-29
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