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单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?

2025-09-07 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-07 21:49

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-07 21:52

您好,增值税留抵税额调整:借:应交税费—未交增值税 800 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 800 小规模纳税人免税调整:借:应交税费—应交增值税 800 贷:其他收益/营业外收入 800 跨期调整以前年度差异:借:应交税费—增值税留抵税额 800 贷:以前年度损益调整 800 进项税额转出处理:借:成本费用类科目 800 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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齐红老师 解答 2025-09-07 21:53

您好,看下我们应交税费的末级科目,上面分录不用写,重分类,把留抵填在其他流动资产

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2025-09-07
您好,这个是借 其他流动资产  贷 应交税费,这个就行
2025-09-07
你好,那就要做调整会计分录的呢,跨年了吗
2024-04-03
你先去看一下你应交税费科目余额表的明细都是那个科目有余额
2024-04-05
你好,同学,是以负数列示
2021-09-03
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