是税局要求更正以前年度增值税 ?
老师好,发现房地产开发公司无票收入租金2019至2020年没申报过增值税,一年96000元,房产税,印花税有申报?请问一年96000元无票收入要补报吗?怎么收增值税?
民办非盈利小学,增值税免税,之前年度的学费收款没开发票,本年补开了,但是导致开票收入大于所得税申报收入,电子税务局提醒异常,现在想通过更正以前年度增值税报表,填写未开票收入,今年补开票的,负数冲更正后的未开票收入,这样行不?完了之后,风险提示,就确认无误,行不?
建筑行业以前年度确认收入没有开票,申报增值税时填写在未开票收入栏,现在才开票,请问要怎么做账?
以前年度收到的预算租金收入,19年至22年合计有70万,没有确认收入申报增值税。请问账上现在确认收入到以前年度损益未分配利润科目里面后,增值税申报表是直接确认在本月申报,还是要确认到以前年度的每个月分别确认收入更正申报增值税申报表。又或者不用更正以前年度的增值税申报表?
以前年度有无票收入, 没有开通增值税,现在要补申报增值税,怎么办
老师您好 如果成本里有100万是白条入账的 那汇算清缴时是不是这100万要调增应纳税所得额
外贸企业,出口退税有2张海关进口增值税缴款书用于出口退税,请问申报增值税的时候,这2张进口的缴款书填在哪里
应交税费_应交增值税_转出未交增值税是借方余额,还需要结转到应交税费_未交增值税吗?
生产企业购买货架,计入哪个科目合适
老师,高新技术企业研发费用包含不动产折旧吗?能不能加计扣除
老师,您好~想咨询下,红冲的凭证,针对增值税进项税额这块,一是与之前一样的科目,红字。另一种是反方向,进项税额转出,蓝字。这两种有什么区别吗,哪种是正确的? 第一种 借:应交税费-应交增值税-进项 红字 贷:预付账款-供应商往来款 红字 ……………………………… 第二种 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 蓝字 贷:预付账款-供应商往来款 红字
老师物流个体户,然后名下有一台车 有ETC成本,但是一直没有做账,我可以做0申报吗。
我们属于检验检测公司,抽检食品需要先买回抽检样品,金额多数不超过500元,但是商户都是个体户或者小规模没有个人,他们不给开发票,都开的收据可以入帐吗?应该怎么做账?
请问:公司只有劳务资质,无建筑资质,清包工的业务,对方要求开建筑服务工程服务的发票,这能开吗?
夫妻离婚,房子由两人共有,转为一人所有,需要缴纳哪些税费
暂时没有要求,要求更正24年度,这个情况是22年度,考虑要不要一起操作了
可以 可以一起操作的
那之前增值税都没有启用,怎么申报呢?
之前增值税都没有启用,可以并入24年度,或先不管了。
好的,那先不管了
好的,祝你工作顺利!