是的,需要先法人借款给公司,再做支付
借:应付职工薪酬5000,余额:4920贷:库存现金5000,余额:-10000那我应该向法人借款多少?我借了10000,分录是借:库存现金10000,余额0贷:其他应付款10000,余额:20000明细账里第一笔支付上月工资,余额-10000
老师,库存现金盘盈的时候,借:库存现金 贷:待处理财产损溢 批准后,如果是应支付给有关人员的部分 是 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款。那如果之后这笔支付掉给有关人员了,是还要做一笔 借:其他应付款 贷:库存现金 这个分录吗?
老师好!上月工资做账 比工资表的数多了 应付职工薪酬借方有余额,这个月分录 是不是 借 库存现金 贷 应付职工薪酬呀?
郭老师您好!请教:单位发工资都是现金发的。可是库存现金账上没有钱,每月员工工资都是法人垫付现金发的,我做的分录是:借应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-法人(老板),当然上月我是做了计提的。这样做分录对吗?
老师你好!他们三月份做的凭证是:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-工资, 贷:其他应收款-社保 ,库存现金。这样的分录做了后,应付职工薪酬-工资就没有余额了。因为我们都是下一个支付上月的工资,其实应付职工薪酬-工资是有余额的。现在想修改一下,那4月份的话应该怎么做呢?老师
老师,咨询一下,现在学堂没有公开课了吗?
老师你好,我们分公司上月开票200多万,现在账上成本也有200多万,我可以把成本全部结转吗?
老师,公司补贴员工社保,他工资不变,公司补贴给他的社保部分需要申报个税吗?到底需要员工承担这部分社保补贴的个税金额吗
老师,公司要注销,账上还有30万库存,时间较长,有5-8年,质量不好了,我们可以成本价的7折出售给股东吗?税务那边怎么需要些什么资料说明?
个税申报不小心超了30人,怎么做才能不交残保金?
老师你好,我想咨询一下你,暂估入库,我的思维是先暂估,第二个月红冲,然后再入正确的对吧
老师,预缴企业所得税时,研发费用可以加计扣除吗?
老师您好,小规模纳税人的厂房出租收的租金每个月不超过十万块钱开的普票,不需要交增值税吗?
个税申报超过32人了,怎么处理才能不交残保金?
请问老师,企业出售固定资产的完整分录