是的,需要先法人借款给公司,再做支付

借:应付职工薪酬5000,余额:4920贷:库存现金5000,余额:-10000那我应该向法人借款多少?我借了10000,分录是借:库存现金10000,余额0贷:其他应付款10000,余额:20000明细账里第一笔支付上月工资,余额-10000
老师,库存现金盘盈的时候,借:库存现金 贷:待处理财产损溢 批准后,如果是应支付给有关人员的部分 是 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款。那如果之后这笔支付掉给有关人员了,是还要做一笔 借:其他应付款 贷:库存现金 这个分录吗?
老师好!上月工资做账 比工资表的数多了 应付职工薪酬借方有余额,这个月分录 是不是 借 库存现金 贷 应付职工薪酬呀?
郭老师您好!请教:单位发工资都是现金发的。可是库存现金账上没有钱,每月员工工资都是法人垫付现金发的,我做的分录是:借应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-法人(老板),当然上月我是做了计提的。这样做分录对吗?
老师你好!他们三月份做的凭证是:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-工资, 贷:其他应收款-社保 ,库存现金。这样的分录做了后,应付职工薪酬-工资就没有余额了。因为我们都是下一个支付上月的工资,其实应付职工薪酬-工资是有余额的。现在想修改一下,那4月份的话应该怎么做呢?老师
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?