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老师,我们8月支付7月支付员工工资时,有个员工是要求支付的现金,我账上的库存现金余额只有几十元了,我做这个员工的分录时,我是应付职工薪酬,贷其他应收款社保,贷库存现金,但是我做完这笔分录库存现金的余额是负数,那我是不是可以找法人借一笔款,

2025-09-08 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-08 10:46

是的,需要先法人借款给公司,再做支付

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是的,需要先法人借款给公司,再做支付
2025-09-08
借1万就可以的,借1万的话,你的库存现金是零,
2022-12-15
 你好;      你红冲上面6月做的分录 ;然后按照你正确分录做一遍即可;  直接红冲 在做正确的  
2022-08-16
同学你好,这个不能直接转为实收资本;需要先钱还给法人,法人再将款项打入公户,注明为投资款;
2021-08-04
同学你好 在 4 月份进行调整时,可以先冲销 3 月份错误的分录,然后再做正确的分录。 冲销 3 月份分录: 借:管理费用 - 工资 (负数) 贷:应付职工薪酬 (负数) 借:应付职工薪酬 - 工资 (负数) 贷:其他应收款 - 社保 (负数) 库存现金 (负数) 然后做正确的分录: 3 月份计提工资: 借:管理费用 - 工资 贷:应付职工薪酬 - 工资 4 月份发放 3 月份工资时: 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应收款 - 社保 库存现金
2024-07-23
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