你好,这个外账上要卖掉处理。

老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
【每日学一点】[胜利][胜利] 例:A公司属于小规模纳税人商贸企业,本月购买了1台2000元的打印机,取得增值税普通发票,看到税务上有个政策:(财税[2014]75号)第三条的规定,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 请问:到底是计入“管理费用”还是“固定资产”账户? 答:打印机属于固定资产中的电子设备类,在会计核算时应该计入“固定资产”账户,账务处理如下: 借:固定资产-打印机 2000元 贷:银行存款 2000元 然后按照税法规定的最低年限按月折旧(假如按照3年折旧,预计净残值率按照5%) 借:管理费用-折旧费 79.16元 贷:累计折旧 79.16元 这个对吗?不是可以直接入费用吗?
本月固定资产业务(1)10日,财务部购入办公用激光打印机1台,单价4000元,增值税520元,已收到专用发票1张,净残值率4%,预计使用5年,出纳已开出现金支票支付,附单据3张。(2)11日,对办公楼进行资产评估,评估结果为原值1002000元、累计折旧96000元注:视同月末处理,下同)(3)11日,对销售部已经发生减值迹象的货车计提减值准备。该货车预计可回收金额为170000元,计提减值准备后,预计剩余使用年限4年,预计净残值为2000元。(4)11日,计提本月折旧费用。(5)11日,经公司领导批复,办公室将小轿车有偿转让(出售)给某公司90400元,开出增值税专用发票,增值税10400元,对方电汇支付注:不考虑清理费,在总账中结转固定资产清理)
本月固定资产业务(1)10日,财务部购入办公用激光打印机1台,单价4000元,增值税520元,已收到专用发票1张,净残值率4%,预计使用5年,出纳已开出现金支票支付,附单据3张。(2)11日,对办公楼进行资产评估,评估结果为原值1002000元、累计折旧96000元注:视同月末处理,下同)(3)11日,对销售部已经发生减值迹象的货车计提减值准备。该货车预计可回收金额为170000元,计提减值准备后,预计剩余使用年限4年,预计净残值为2000元。(4)11日,计提本月折旧费用。(5)11日,经公司领导批复,办公室将小轿车有偿转让(出售)给某公司90400元,开出增值税专用发票,增值税10400元,对方电汇支付注:不考虑清理费,在总账中结转固定资产清理)最后结转固定资产清理的分录怎么做
老师,问一下,固定资产已经折旧完,只剩下净残值了,现在我们单位准备注销了,这个固定资产余额跟累计折旧余额怎么做?
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
也没有卖,东西也说找不到了,我账面怎么处理?
你好,我是说你账上要当卖掉了。
这个分录怎么写?
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)