你好,不用,直接贴进去就行了。
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
福利费计入了管理费用没有计入主营业务成本里有税务风险吗
你好,跨境电商的收入,是需要根据报关单的金额,开具0税率发票吗?还是按照企业支付宝收到的金额提现做收入?
承兑贴息收入做凭证需要计税吗
老师好!我们是建筑公司一般纳税人,接了光伏设备运行维护项目,要开9个点的发票?项目名称可开建筑服务一维修服务吗
老师,请问我们购买国有土地,合同约定2023.07.20日之前交于乙方,使用权50年,我们是2023.09月交纳的契税和印花税等, 请问我们计提无形资 产摊销应该从什么时间开始,到什么时候结束
快递公司开过来的专票 可以用来勾选抵扣吗
老师麻烦问一下,个体户开专票,现在有优惠都是开1%的发票,我可以给对方开3%的专票吗,谢谢老师
请问下老师,股权变更怎么操作呢?有点头晕了咨询 就是有限公司老板占股百分之 60,老板儿子百分之 40,现在想老板直接占股 100
每月发放15000扣个税税率。
老师,就是前天B老板说让我再找找别处上班。然后说我得交接工作,我昨天休息了,今天我来上班感觉今天啥事也没做,他也没找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老师,其他老师别接
这种情况很多,都把9月的发票贴8月分录后面,情况多了会不会不好
你好,金额对得上就可以了。
那就不用在9月再做一正一负的分录对吧
你好,是的。不需要这样了