咨询
Q

老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?

2025-09-09 05:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 05:35

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-09-09 05:38

您好,不能要求补别的发票,这样做是违规的。正确的做法是:让同事提供出差审批单、行程单、支付记录等辅助证明材料,并写个情况说明,然后按实际发生金额入账,比如车费500元、住宿费1200元、伙食费800元,总共2500元(500%2B1200%2B800=2500元),有发票的部分正常计入差旅费,没发票的部分也要入账但在年底企业所得税汇算清缴时要调增,不能税前扣除。这样做既符合会计准则,又能真实反映业务实质

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-09
没有发票,正常入账,只是不能在税前扣除
2021-04-19
同学你好 这个需要的哦 自己的车还是公司的车 公司车要有油票
2021-11-11
你好,可以,需要放在一起
2022-01-01
你好 一起 报销 借管理费用差旅费 贷银行存款  
2020-11-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×