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老师,这个当时没有来发票,做成本里了,现在发票开了,我怎么调整,这笔应该挂到这个单位的往来上,后面发票开了我又按照正常的录了,现在多了这7200的费用的金额,我该怎么调整

老师,这个当时没有来发票,做成本里了,现在发票开了,我怎么调整,这笔应该挂到这个单位的往来上,后面发票开了我又按照正常的录了,现在多了这7200的费用的金额,我该怎么调整
老师,这个当时没有来发票,做成本里了,现在发票开了,我怎么调整,这笔应该挂到这个单位的往来上,后面发票开了我又按照正常的录了,现在多了这7200的费用的金额,我该怎么调整
2025-09-09 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 08:51

直接把那个发票附在原来的凭证后边就行

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快账用户7031 追问 2025-09-09 08:51

主要发票多入了,7200

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齐红老师 解答 2025-09-09 08:53

多入了就直接原分录冲成本

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快账用户7031 追问 2025-09-09 08:56

这样对吗,老师

这样对吗,老师
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齐红老师 解答 2025-09-09 08:59

是的,就是那样冲就行了哈

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快账用户7031 追问 2025-09-09 09:00

嗯的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-09 09:00

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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