你好,你按工资申报,就可能要求补社保。
老师,你好。我遇到一个问题,希望老师能用你的专业帮我解惑。就是我们四个人一起出钱成立一个公司,四个人都一起上班。ab负责电话销售,cd负责运营和完成订单。如果ab没有专业知识,如果电话客户,遇到问题,也是要cd解答。等ab接单了,去客户那里交接资料回来,就交给cd做,接下来工作全部都是cd负责。大家的底薪是一样的。现在就是其中bd合伙人认为大家都是老板,工资一样,按上班小时计算工资,但是ac觉得应该底薪加提成。因为ac距离公司很远,本身成立的时候就说好她们上班时间短些,和周末不上班。但是bd家离公司很近,他们都会来公司上班,如果按照上班时间来计算,a觉得不合理,因为公司的订单几乎都是她接回来,但是她上班时间比较短,按照大家一样底薪给,那么她小时数就少了,拿到的钱也会少。我也觉得合理。老师,请问这个情况,怎么样分配好呢?
老师,我们总公司在东莞,然后苏州成立了一家分公司,分公司为非独立核算的,目前没有开票收入,目前一直做零报税收入,我想如果一直零报税的话,是否会有税务风险,因为分公司他不具有独立运营的能力,他主要的工作是协助有一些售后的工作再处理,然后所有的回款销售开票都是由总公司开出去的,目前工资的话也是在总公司支付,分公司有买社保、公积金,我想问一下,如果后续的话,非独立核算的分公司开票给总公司开服务费发票六个点,然后这样是否合理?分公司缴企业所得税的税率是否可以按照小型微利企业来缴税?因为我们总公司的话是高新科技企业,他是否也能够享受到总公司的政策呢?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老师您告知我的,请老师回答我最新问题?
老师,我公司为建筑施工行业,有好多工地人员,用工非常灵活,公司给他们购买了意外险,但没有购买社保,有时候工期时间不长,不超过一个月,他们做完拿了钱就走了,就去别人的工地了,这种应该按工资薪金所得申报,还是按劳务报酬所得呢?有时候人员名单都收集不齐,经常缺成本发票?请问建筑公司,缺人工成本发票,怎么办?
老师,刚才提问时间到了上线,没有回答完,就是想问下,公司有些手工活,附近居民拿回家做,我们按非全日制用工签合同,按工资薪金申报,刚才老师说不可,,是有什么风险吗?公司为他们购买工伤保险
老师,有的小规模一年不超过500万,需要交增值税吗
车间烤盘涂层翻新得费用寄在制造费用对吗还是
老师你好,请教下您,就是我们是做售货机的,有中间人找的地皮,但是地租费是我们公司对公付出去的,领导意思这个钱要挂在这个中间人头上,因为我们也给中间人销售额的提点做成本,那我这个分录如何做呢,是借:其他应收款-中间人 3000贷,应付账款-甲公司3000,借:主营业务成本-销售提成 500 贷应付账款-中间人,如果我要跟中间人对冲账,是借:其他应收-中间人 贷:应付账款-中间人么?具体分录是什么呢
老师,申报印花税的应税凭证数量计数依据是什么
以前年度少记一笔库存商品今年怎么调整?
老师,企业后买银行理财入什么科目
请问银行汇票是见票即付吗
您好!老师烟酒店没有进项发票,一直要开销售发票出去这个可以开吗?有风险吗?
老师,老板的车维修花了4万多,企业所得税要调增吗?谢谢
录银行账时,应付账款-xx 公司是负数怎么回事?哪里错了吗
我百度了下,非全日制员工无需购买社保,只需买工商保险即可,难道查错了,麻烦老师解读下,或者有没有更好的办法规避风险
你好,非全日制,你就不应该按工资申报。应该按劳务