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老师你好,请教下您,就是我们是做售货机的,有中间人找的地皮,但是地租费是我们公司对公付出去的,领导意思这个钱要挂在这个中间人头上,因为我们也给中间人销售额的提点做成本,那我这个分录如何做呢,是借:其他应收款-中间人 3000贷,应付账款-甲公司3000,借:主营业务成本-销售提成 500 贷应付账款-中间人,如果我要跟中间人对冲账,是借:其他应收-中间人 贷:应付账款-中间人么?具体分录是什么呢

2025-09-09 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 16:23

您好,如果是和中间人对冲的话,是借方其他应收 贷 应付账款的,这个没错

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您你好这个有赢有亏。如果跟你们公司没关系的话,那么盈亏就可以不用入账。
2023-04-27
您好 中间有帮股东家人交社保,是属于公司代付的, 本来做的分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 这笔分录应该是 借 其他应付款 贷 银行存款 现在还款 借 其他应付款 贷 银行存款
2021-04-10
你好,那你应该借成本 贷其他应付 借其他应付 贷现金才对呀
2020-08-17
你好 ; 借银行存款贷主营业务成本 ;这样来处理
2022-04-06
同学你好 直接用主营业务成本来做成本就行了 收入和成本对应
2021-12-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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