同学你好,光看单子 无法判断是否是 盘盈入库, 最多说明它一个入库单, 假如是盘盈的话。要先查清楚原因再入账。原因不同做账不同
请老师看一下这个问题 企业清查发现账外机器设备一台,原值10000元 1,该盘盈设备七成新 2,该设备已计提折旧3000元 请问1和2是一样的吗?如果不一样,应该怎么做会计分录呢?谢谢
老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税, 这样,我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对?
再麻烦问你个问题。我们老板在公司一直亏损的情况下接受了合伙人,我做了分录借:银行存款 贷:实收资本;本来亏损时不是不应该有分红么?但是老板又给了分红,我做的分录是:借:利润分配-应付利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款; 现在是的问题是1:我这样子做分录的话哪里有问题?2.需要怎么调账呢?我有点晕,你这边看看有时间了帮我看看该怎么弄
老师你好,向您请教,假如计提原材料2台机器2万元,到票后是2台,1万8千元,这个分录怎么做啊,计提的和到票的金额不一致,数量是一样的
我待的公司很小,前期有一个会计,我面试的是出纳岗,做了3个月了。兼做应收应付,报税,认证进项税,开票,盘点。感觉领导觉得我的工作没看到贡献.让我把控商务有关(订单、发票、价格),采购来料和仓库的出库和退货,我都不确定怎么把控的度?怎么办
请问老师,二手车很多都是私人手上收购,私人手上卖出, 支付宝等平台流水较大,这种情况应该怎么避免税务问题呢
老师好,小规模企业开专票交税点是固定的还是不同项目不同税点?
请问工作室和个体户有什么区别
老师,请问一下每个月申报个税,老板提供2人,就是后面提供过来发现公户有发放这个人员的工资没有申报个税的怎么处理啊?直接入大厅新增人员,还是说当往来处理掉哦?借其他应收款 贷银行存款 让那人转回来,在微信转给那个人
老师请问电梯销售和安装,我开给购买方发票电梯是13%,安装土建是3%。我的进项设备13%可以抵扣,那我的收到进项安装专用发票3%能抵扣吗?
老师您好,我公司是制造业购进了一批原材料发票已开,但因为质量问题对方让我公司可以少付4000元,对方也没有开具负数发票,目前这情况账务怎么做账处理
老师您好,目前有一个订单,是从德国采购的货物到中国海关后再直接出口卖到其他国家,可不可以不清关入境直接办理出口手续?税务上进、出如何做账处理?
老师,面试中,如果提问你为什么想转出纳或者审计,我该怎么说,给个建议
老师好,买的比较好点的护肤品,放在公司卫生间,给公司员工用的。请问这个放哪个会计科目?
小微企业利润200w 列一下计算过程
你看入库单位和供应商是同一个呀,
是这样的, 一般情况下 盘盈入库单,会在单头上标明,盘盈单。 虽然,内部 入库单位是一样的,也不能保证是不是 打印单子的人 打印错了, 所以,还是要问一下当事人才行。 或许是别人赠送的呢,
我问了,是盘赢,请问怎么做分录?
好的,明白了, 存货的盘盈, 批准前: 借:原材料 贷:待处理财产损溢 批准后: 借:待处理财产损溢 贷:管理费用
如果不需要批准手续。 上面两个分录 合并处理就行 借:原材料 贷:管理费用
你好,用着用着就多出来了,冲管理费用? 什么情况记营业外收入?或者说还有其他什么情况?
1.如果是 赠送的,就计入 营业外收入 2.如果是 查不清原因的,就冲减 管理费用 3.如果是 计量错误的,比方说,领用时写错数据导致多出来了,那就计入 生产成本或者销售成本