关键是要做成本费用就要申报,不做就可以按你那样处理
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,请问一下个人独资企业的,现在注销不了,需要流水,以前没有开公户的。这个员工收钱的。咋整 补账税管员也想跟账本能一一对应,跟公户一致(之前没有开公户的。现在走流水) 那我能不能 先让实际收钱的人,转钱进来,借银行存款,贷其他应付款 —员工名字 这个需要什么证明嘛? 开票出去了,借应收账款 贷主营 应交增值税 还是收钱这个人存现金进来但是不是法人啊,借银行存款 贷库存现金 。借库存现金 贷应收账款 。 我这个需要怎么走一遍流水比较好锕
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师你好,我们公司的员工社保在一家公司申报缴纳,工资又在另外一家公司发放,发工资的时候有把员工的社保个人缴纳的部分扣下来了,扣下来的这部又社保怎么处理? 比如有一个员工的工资应发金额:7700.00,社保扣款:478.77,个人所得税:66.64元,实发工资:7154.59元,计提工资的分录如下: 借方:管理费用-工资:7700.00 贷方:应付职工薪酬-工资:7700.0 发放时 借方:应付职工薪酬-工资:7700.00 贷方:银行存款:7154.59 应交个人所得税:66.64 其他应收款-社保个人部分:478.77。 这样的话账面才会平,麻烦问一下老师个人承担又不在这家公司的银行帐交过社保的话我应该怎么处理?
老师,我想问一下存入解聘人员在2021年收到解聘金1w,实际上未离职,上个月公司收到这笔款项,是借银行存款借管理费用工资红字,那么早管理费用工资这栏会有冲减,本来3月份的计提数是36万,现在明细账显示是35w,那么这个个税怎么报啊,这个人的工资应发数要减去1w去申报吗
考税务师需要学历要求吗
老师,小规模企业租厂房给一般纳税人企业,是开几个点的发票的呢?
老师 应付职工薪酬录明细账什么科目
企业获得的资产补偿款如何做账啊?需要缴税吗
假如每月都有一笔无票收入 借:其他应收款 18 贷:其他业务收入 12 应交税费 增 销项6 应交税费 增 转出未交增值税-6 应交税费 增 转出多交增值税6 这个分录对吗?后续的分录怎么做?
老师,明天下午面试一家公司做微短剧,短视频拍摄的公司的全盘会计要注意哪些问题,比如会计分录还有税费方面
@董老师在线么~其他老师暂时不回复,谢谢~
购置固定资产,款己付,验收合格达到使用状态,后期没办法取得发票,科目该怎么做
个人独资企业变更投资人,根据此资产负债表股权转让协议里的价格填多少合理呢?
你好老师。公司批发零售药品,给46家门店送货药品,做账每个品记账太费劲有什么好办法吗?老会计的记账方法是不按品进销记账,采购按供应商记金额销售按客户门店。这种记账方法可行吗有没有风险,我应该沿用老会计的方法还是按品记账还是有什么其他好办法?
银行备注工资那里 没事吧?
那个没事的哈,说是错了
好的。谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。
老师,这个能不能6月发放工资,算预支工资。然后8月所属期6-8一起申报吖
可以的,没问题的哈
老师,请问一下5-8月发放工资5000,申报4500,这个可以再8月份申报2000+5000这样申报嘛
自己调整为累计正确的数字就行
不然发放的工资比申报的高了,还是说我只能去更正那个月的工资哦。
可以本月调整为正确的累计金额
那就是我可以再8月份调整到跟发放一致去申报就行。
嗯嗯,可以的,没问题的
好的。谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。