你好,你有固定资产发票吗

学校改造工程已竣工决算,以决算价入固定资产。还有部分欠付工程款也已列固定资产,然后挂在其他应付款,我是借,固定资产,贷,其他应付款。现在要用以前年度拨来的项目资金支付,但在年终已转入累计盈余,分录要怎么记?预算会计又要怎么记?
老师,那个我们通过公户还房贷车贷,我们当初在购入设备的时候借固定资产,贷其他应付款吗?然后分歧还本金跟利息的时候,借其他应付款贷银行存款可以吗
1、挂靠车辆过户到公司时 借:固定资产 贷:其他应付款 2、每年颊贯车辆折旧时 借:其他应付款 贷:累计折旧 3、每年收取治理费时 借:银行存款 贷:其他业务收进 4、每年代收养路费、车辆保险费和车辆使用税时 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税金 5、年支付代收款项时 借: 其他应付款 应交税金 贷:银行存款 6、若2年后该车退出公司,则 借:其他应付款 累计折旧 贷:固定资产 老师请问挂靠车辆的其他应付款是什么意思呢
老师,我给个人购买固定资产,支付时:借:固定资产 贷:银行存款 现金流是构建固定资产无形资产支付的现金 后面因为户名有错误退回收到款项,我分录:借:银行存款 贷:其他应付款 那我现金流应该怎么选择啊?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师,开出3个点的劳务发票可以拿进项发票抵扣吗?
老师好,26年2月份有一张进项发票忘记入账了,没有产生税额(进项税大于销项),一直到6月份也没产生增值税,这个月申报6月份增值税发现了,这个发票怎么补进去,只能反结账回去,然后更改1季度财务报表吗,有没有别的办法
老师您好,公司基建期与乙公司签订公辅设施供电设备采购合同,主要是一些高压负荷开关柜,低压开关柜等,用于办公楼,宿舍楼。请问这些柜子办理入库时计入工程物资还是直接在建工程在安装设备?需要逐项办理卡片吗?最后是每项独立形成固定资产还是计入办公楼和宿舍楼原值里?用于宿舍楼的是不是需要做进项税转出?
老师您好,我公司24年购买了一套法拍房,判决书判这房子的价格是598200元(没有开发票,只有判决书)契税当时缴纳了17946元,现在我们要把公司名底下的房子卖给个人,税务局给的市场价是686438.54元,预交缴纳增值税的计税依据是84036.7元,剩下要缴纳的增值税,我是按照哪个金额填收入呢?
老师 我公司和另外一个公司一起投资一个项目 转入共管账户 费用和收入都在共管账户 怎么做凭证
老师您好,广州的,现在公司都要按实际工资申报社保不能按最低标准申报社保了,所以老板不想给刚好有两个达到退休年龄但是他们缴费年限又还不够也没有享受养老待遇的,可以七月不申报了吗
老师,收到项目员工转来个税计入什么现金流量
老师,预缴纳税申报。今年已经亏损,还需要填弥补以前年度亏损额吗?
老师您好,这次说清楚点,比如某老板有AB两个公司,法人也是统一人,b公司是新成立的,比如某员工每个月一万元工资,在a公司发了五千元也交社保了,同时申报了个税,在b公司也发了五千要怎么操作申报不违规?谢谢老师
老师,我刚刚更正了财务报表,为什么导出的财务报表还是更正前的数据呢?
发票跟附件的工程量清单能证明这种是资产
你好,可以的。有发票和其他佐证单据就可以