
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
老师,去年10份补缴5月的无票收入税款,当时直接更正了5月的增值税申报表,但是没有反结改报表喂没改财务报表,造成后面一个季度的财务报表和增值税申报表收入金额不一致,这种差异可以存在吗,需要调整去年的财务报表和账吗
老师,1-5月进项大于销项,没有增税,6月份申报时产生增值税983.24,我`结转1-6月销项和进项时,未交增值税是1000.59元,多出17.35元。原因可能是,我都是单笔做的,而且金额不是很大`,申报时是一个总数,结转进销项是一起结转的,产生了17.35元差异,这笔差异怎么处理呢
就是说,这个季度一月份不是要报那个增值税嘛,那没办法就是报增值税,然后我们不是在这个今年的2025年6月份不是要报去年的年报吗。年报的意思就就是说我去年有销售额大概有90万嘛,那我去年厂家都没有给我们开那个发票,那我用今年的发票去做去年那个账可以吗。就是我们也是小规模纳税人嘛,那我们有收入,我们也要做一点费用。费用我们就是叫厂家给我们开发票嘛。那厂家的发票也只能在1月份这几个月来补。开给我们,那到时候有没有关系到,嗯,6月份的那个年报,就是要报去年年报的那个问题。
老师,请问,我 7 月份的时候申报了未开票收入 11 万,然后把这个 12 万多的进项发票抵扣了,然后又开了红字通知单出去,销售折让了 10 万的出去,剩余还有 2 万多的进项没有折让,产生留底税是 2 千多,那我 8 月份的时候申报增值税,要怎么样报呢?
老师您好,这次说清楚点,比如某老板有AB两个公司,法人也是统一人,b公司是新成立的,比如某员工每个月一万元工资,在a公司发了五千元也交社保了,同时申报了个税,在b公司也发了五千要怎么操作申报不违规?谢谢老师
老师,我刚刚更正了财务报表,为什么导出的财务报表还是更正前的数据呢?
公司变更股东,之前计提的盈余公积需要退还给原股东吗
小规模企业是没有进销项的,只有成本和费用,增值税申报是不是0申报
个税申报里面,以前离职人员又回来上班怎么修改申报
小规模开了一张发票不含税为80.2,税费为0.8,请问月末结转增值税额为营业外收入时,分录怎么做
公司收到一张27080金额的运费发票,只付了2万给对方,还有尾款7080未付,由于一些原因就不付尾款了,这笔账怎么做平,怎么做账处理
老师好,租的写字楼来办公需要交房产税和土地使用税吗
老师您好,小规模纳税人收入超500万是按季度收入滚动还是按月收入滚动计算
老师,就是专票勾选可以多次,申请统计和签名只能一次是吗?