款项会计处理:可按 “借款” 记 “借:银行存款,贷:其他应付款 - 老板朋友”;或按 “合作经营款” 记 “借:银行存款,贷:其他应付款 - 合作经营款(老板朋友)”,均不进实收资本。 本金及利润转出:还本金直接冲减对应 “其他应付款”;利润分成(借款模式算利息,合作模式算经营利润)转款时,公司需代扣个税(利息 20%,经营利润 5%-35% 超额累进)后转出。 涉及税费:朋友交个税,公司支付的合规利息可税前扣,大额转款需向银行提供协议备案。
老师,现在是我现在要买一辆车,然后一辆车呢。想是公司掏一半钱,我出一半钱。那么我是怎么来处理会合适一点。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采购以后。然后,然后就是一次性掏钱来弄合适呢,还是。就是攻,还是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完钱剩余的部分贷款,我每月来还呢。另外的话这样,然后想把车放在这个公司名下。那么这个就是产权问题,该怎么办?然后我们该怎么约定?还有我,我呢,我是这个公司的股东,也是公司的总经理。不是公司最大的股东。 我麻烦老师就是你给我算一下费用方面的事儿,意思就是说从公司走的话。全公司全款走,我在网站上面。放钱的话是该怎么放?因为我肯定也是领完工资以后给公司。不可能是从我个人的这个存款里给他。那么就是是不是中间会产生了我的个人所得税,我现在月薪是3万块钱。然后而又一个购置税呀,等等会增加这么多。还是这是要算一个这个方法另外的话。假设刚才收到的贷款,那么贷款的话,我就会变成一个,我不领工资。到公司来,直接把我的工资给到他,就是少领部分工资呗。
老师晚上好!我们是投资有限公司,注册时公司章程规定由2个人共同出资,出资额2000万,各占注册资本50%,出资时间为2030年6月22日,至今未见出资款入帐。 问题: 1、出资人没有出资,那公司就没有所有者权益“实收资本”,这样可以吗? 2、在2020年8月我公司与一个投资有限公司签了一个“项目回填及后期土地利用合作经营协议书”,项目名称:芽苗研发生产中转基地,项目用地面积200亩,合作方式及内容:甲方以项目用地资源、项目申报等作为入股方式。乙方(我方):投入资金300万作为入股方式。利润分配:甲40%、乙60% 项目交地及租金计算为2021年1月1日。3、我公司又以上述项目与另外2个人签订了合作经营合同。其中:一个人(周某某)以上述项目每1%的份额折合人民币5万元入股10%股份和股权,计50万元共同合作从事项目回填;另一个人(李某某)以上述项目每1%份额折合人民币8万元入股5%股份和股权,计40万元共同合作从事项目回填。这两个人已各转给我公司一半的资金。我公司如何入帐,会计分录?
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
老师您好,公司打算成立一个劳务公司,因自己没有资金外借朋友注册实收资本200万,过后把资金返还给朋友,账务上怎么样处理比较合适,一次性提取以后年底才能还回来,或者暂时还不上在税法上。这种业务怎么样处理比较合适合规 因为借钱从公司账了想还给朋友的挂其他应收款,但一时半会儿这钱也还不回公司?
第一个的外币差额应由母公司承担,少数股东不承担,第二个呢?第二个少数股东承担不承担产生的折算差额
老师,请问双抬头的海关缴款书,当月15日稽核比对通过,当月没有勾选认证,这张的税额就失效了吗?
乙买的甲的设备,委托丙拆除,拆除➕设备的票开给丙,乙给甲付款,甲方只负责开设备票给丙,丙拆除完的工费票开给甲方,丙和甲没有帐的往来,乙方和甲有,甲把发票开给丙,在税务上可以吗?有什么风险吗?
老师 社保不计提可以吗
老师,您好!我们公司的法人,兼职做公司业务以外的投资,个人账户来往金额大,每月10万左右的流水,对公司有什么风险吗?
老师你好!老板把车子卖给企业,需要开二手发票是吗?,老板需要交什么税,价格是100个,卖给企业为90个,需要交什么税费
老师,我们是卖布料的商贸公司,成品,半成品,原材料这些类别。请问销售呆滞报废物料的账务处理,谢谢!
是7月库存10090.03,但因为要放假都退给供应商了,清空仓库了,应该怎么做成本
是7月库存10090.03,但因为放假就都退给供应商了,清空仓库了,这个应该怎么做
老师,500元以下的支出可以不要发票就给员工报销是吗
如果是合作经营,付给朋友的利润分成做哪个科目呢?可以企业所得税税前扣除吗?谢谢老师
这个得做分红了哦 利润分配未分配利润