您好,前面公司收到是计入其他应付款了吧
请问老师、我们公司从银行贷款300万、已预付货款的形式支付给了老板的一个朋友、现在老板的朋友把钱从银行以现金的方式取出、直接给了老板、刚好公司欠老板的钱、老板就没把钱存回公司、请问要怎么做才能这笔账做了嘞?喊老板写个收据吗?
老师你好,我们是汽车4s店,我司试乘试驾车刚上牌卖给老板朋友了,卖给老板朋友一分钱也没有收,没收的原因是这台车有贷款,老板朋友每月按时还贷款,老师这怎么做账务处理
你好老师,内账 原先有三笔老板向朋友借的24万,做为投资款,,这个月老板,说要把做24万还给他朋友 怎么做账呢
上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月开始更正,是什么意思
两年年报未报导致经营异常需要怎么解除
商贸企业经营范围有建筑材料销售,可以购入混凝土,再销售吗?还是销售混凝土需要有建筑资质
未分配利润有余额 但是还有工资没发放 我怎么通过分录调整呢
老师,房开企业在售房时,客户选择贷款,企业的收款银行是需要按照客户的贷款银行开的吗?
挂靠工程,挂靠方的成本有哪些?提供的发票,工资还有哪些
老师 月底结转进项销项 是不是通过转出未交增值税这个科目就可以 转出未交增值税借方就表示有留抵
未分配利润其分给法人的分录怎么做
老师,养老服务是民办非企业单位,建账时企业类型选商业吗
老师,我们公司2024年11月成立,然后2024年12月买的设备取得专票,以前会计没有记账固定资产也没有抵扣勾选。我现在应该怎么做账
收到是做了投资款
那这种你要冲实收资本了
只是这样做不太合适,为什么那时要计入实收资本了?
是,借银行存款 贷 实收资本老板 然后再借银行存款 贷其他应付款-朋友吗
当时老板说是个人借款的,不是公司借款的,就做了投资款,现在老板没钱了,要用公司的钱还,
你还是挂往来,算在老板头上,不能算在公司头上
借:其他应收款-法人
贷:银行存款
第一笔的借银行存款是红字 贷实收资本也是红字
不能这样操作的,实收资本不能动的,所以不建议动实收资本
要怎么调整,把24万投资款改成,变成其他应付款朋友
是做的内账 ,不是外账
那就冲实收资本就可以