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你好老师,内账 原先有三笔老板向朋友借的24万,做为投资款,,这个月老板,说要把做24万还给他朋友 怎么做账呢

2025-09-09 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 12:24

您好,前面公司收到是计入其他应付款了吧

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快账用户4700 追问 2025-09-09 12:24

收到是做了投资款

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齐红老师 解答 2025-09-09 12:25

那这种你要冲实收资本了

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齐红老师 解答 2025-09-09 12:25

只是这样做不太合适,为什么那时要计入实收资本了?

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快账用户4700 追问 2025-09-09 12:26

是,借银行存款 贷 实收资本老板 然后再借银行存款 贷其他应付款-朋友吗

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快账用户4700 追问 2025-09-09 12:26

当时老板说是个人借款的,不是公司借款的,就做了投资款,现在老板没钱了,要用公司的钱还,

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齐红老师 解答 2025-09-09 12:29

你还是挂往来,算在老板头上,不能算在公司头上

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齐红老师 解答 2025-09-09 12:29

借:其他应收款-法人
贷:银行存款

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快账用户4700 追问 2025-09-09 12:32

第一笔的借银行存款是红字 贷实收资本也是红字

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齐红老师 解答 2025-09-09 12:34

不能这样操作的,实收资本不能动的,所以不建议动实收资本

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快账用户4700 追问 2025-09-09 12:34

要怎么调整,把24万投资款改成,变成其他应付款朋友

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快账用户4700 追问 2025-09-09 12:34

是做的内账 ,不是外账

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齐红老师 解答 2025-09-09 12:37

那就冲实收资本就可以

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您好,前面公司收到是计入其他应付款了吧
2025-09-09
同学你好 你们做其他应付款就行了
2021-03-19
同学你好 最好签订借款合同
2020-09-11
你你好,借 其他应付款 贷 银行存款
2022-11-10
转出固定资产:借 “固定资产清理”“累计折旧”“固定资产减值准备”,贷 “固定资产”。 视同销售税务处理:借 “应收账款 —— 老板朋友”,贷 “固定资产清理”“应交税费 —— 应交增值税(销项税额)”,差额计入 “资产处置损益”。 贷款处理:老板朋友还贷款时,借 “长期应付款”,贷 “应收账款 —— 老板朋友”。若之前试乘试驾车作为存货核算,账务处理科目有替换,还需确认主营业务收入与成本。
2025-03-28
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