你好,那你应该借成本 贷其他应付 借其他应付 贷现金才对呀
老师好,运输公司,我们公司的保险车款等费用都是个人转账付款,做分录的时候 借主营业务成本 贷现金 借现金 贷其他应付款 这样行吗?怕时间长查为啥不对公,这样就不算坐支了吧,因为保险费用等这些都对方都要个人转,这种情况如何做分录?
老师总公司为我们分公司代扣五险一金,我们分公司做的分录是借:管理费用-医疗/失业/工伤/养老/住房公积金 其他应付款-代扣社保五险费用 贷:其他应付款-总公司,我们公司在发放工资时做的分录是借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-代扣五险 应交税费-应交个人所得税 管理费用-住房公积金,我很好奇为什么第一次做转总公司代垫费用其他应付款不是已经代扣了吗,这两个其他应付款到底是啥意思,金额不同
这两笔的业务分录,我有点懵 就是公司有一个私户专门用来付款的一个账号。这张卡公司所有的费用,采购几乎都是用这一张私人卡 现在就是。需要采购一批货物果汁,然后对方供应商要求要走对公账号,付给他们货款 让后我用私户把钱转到对公账户 分录是这样写的。借:银行存款48960 贷:其他应付款个人48960 然后 现在要采购这家广东鲜活果汁生物有限科技公司的货。 钱用对公转过去 那我的借方是,借:主营业务成本48960 袋:银行存款48960 这样写对吗?
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师您好,公司给对方企业转钱,现在对方还没开票,我做分录是不是: 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候: 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗?因为公司主要成本就是人工成本
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
算借款的现金不行吗?其实就没有现金,就是怕 借主营业务成本, 贷其他应付款 做不行了,这样行吗?
借的现金也是借其他应收 贷现金呀,也不是把你那个分录
直接 借主营业务成本 贷其他应付款 这样合适吗?
可以呀,但是你其他应付款后面也是要冲的
有冲,他每个月都会对公转个人卡,都是还款,这样行吗?
嗯嗯,这样是可以的。