你好,那你应该借成本 贷其他应付 借其他应付 贷现金才对呀

老师好,运输公司,我们公司的保险车款等费用都是个人转账付款,做分录的时候 借主营业务成本 贷现金 借现金 贷其他应付款 这样行吗?怕时间长查为啥不对公,这样就不算坐支了吧,因为保险费用等这些都对方都要个人转,这种情况如何做分录?
老师总公司为我们分公司代扣五险一金,我们分公司做的分录是借:管理费用-医疗/失业/工伤/养老/住房公积金 其他应付款-代扣社保五险费用 贷:其他应付款-总公司,我们公司在发放工资时做的分录是借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-代扣五险 应交税费-应交个人所得税 管理费用-住房公积金,我很好奇为什么第一次做转总公司代垫费用其他应付款不是已经代扣了吗,这两个其他应付款到底是啥意思,金额不同
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师您好,公司给对方企业转钱,现在对方还没开票,我做分录是不是: 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候: 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗?因为公司主要成本就是人工成本
我们是运输公司,车辆是挂靠在其他公司,但是还款都是我们公司,这些车辆也服务于我们公司,那从对公付这些车辆的保险,车贷怎么入账 这些车实际受益都是我们公司,也都是都我们公司来管理 因为是按揭车辆,水泥罐车那种,一般交个十万就可以提车回来干活,但是车是入户在对方,等于挂靠在对方 拿来运营,但是,我们这边要还款,交保险,如果说不是我们公司的不能从公账走,那我们这些车贷,保险数额巨大该怎么处理呢 那车贷,保险,我怎么写分录 所以权不在我们这边,不能入成本,那可以入费用吗 现在是实际挂靠费老板私账给了对方,私人给私人了 ,老板付过去直接就写挂靠费
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
算借款的现金不行吗?其实就没有现金,就是怕 借主营业务成本, 贷其他应付款 做不行了,这样行吗?
借的现金也是借其他应收 贷现金呀,也不是把你那个分录
直接 借主营业务成本 贷其他应付款 这样合适吗?
可以呀,但是你其他应付款后面也是要冲的
有冲,他每个月都会对公转个人卡,都是还款,这样行吗?
嗯嗯,这样是可以的。