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假如每月都有一笔无票收入 借:其他应收款 18 贷:其他业务收入 12 应交税费 增 销项6 应交税费 增 转出未交增值税-6 应交税费 增 转出多交增值税6 这个分录对吗?后续的分录怎么做?

2025-09-09 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 22:12

分录不正确,错在混淆“转出未交/多交增值税”科目(该科目用于月末结转,非确认收入时用)。 1. 修正无票收入分录: 借:其他应收款 18 贷:其他业务收入 12 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 6 2. 月末结转增值税(假设无进项): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6 贷:应交税费-未交增值税 6 3. 次月缴税: 借:应交税费-未交增值税 6 贷:银行存款 6

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快账用户5315 追问 2025-09-09 22:13

以前会计都是这样做的,几年一样

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齐红老师 解答 2025-09-09 22:15

尽量就是进项和销项分别转出未交增值税然后转出未交增值税的余额结转到未交增值税

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快账用户5315 追问 2025-09-09 22:15

有进项,进项大于销项

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快账用户5315 追问 2025-09-09 22:16

每个月都有一笔电费 借 管理费用-水电费 应交税费-应交增值税-进项-待抵扣进项税 贷 其他应付款-XXX

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齐红老师 解答 2025-09-09 22:19

正常结转就可以的,进项大于销项就留抵

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快账用户5315 追问 2025-09-09 22:20

老师,那后续分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-09-09 22:36

只要每个月都结转就可以,按我说的结转就可以

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分录不正确,错在混淆“转出未交/多交增值税”科目(该科目用于月末结转,非确认收入时用)。 1. 修正无票收入分录: 借:其他应收款 18 贷:其他业务收入 12 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 6 2. 月末结转增值税(假设无进项): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6 贷:应交税费-未交增值税 6 3. 次月缴税: 借:应交税费-未交增值税 6 贷:银行存款 6
2025-09-09
同学你好 问下增值税的销项税大于进项税, 分录为 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税——做这笔分录前还要做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 如果进项大于销项,是按销项税额的金额 做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 没有抵完的进项税留在进项税额明细,在下期的销项中继续抵扣
2022-06-18
你好! 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 前面还有一步,需要添加上: 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18
2024-04-20
你好,一般这样就可以, 1, 借,银行存款 贷,主营业务收入 应交税费~销项税额 转出未交增值税 2,借,应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税
2020-09-11
你好,这个是具体的什么业务。
2021-08-26
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